記到營業外支出其他經營活動的現金流出。
老師 您好,滯納金入賬 我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 營業外支出(滯納金) 貸:銀行存款
老師 公司交的稅收滯納金需要計提嗎 還是直接營業外支出 銀行存款 啊
老師晚上好:計提 :借 管理費用-滯納金 貸 營業外支出-稅收滯納金 交納: 借 營業外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請問老師,這樣計提對嗎?管理費用滯納金對嗎?為什么不對勁?謝謝
老師,請問下去年印花稅我沒有計提,有一筆滯納金9元直接計入主營業務稅金及附加-印花稅,貸銀行存款…今年我想把滯納金調到營業外支出,跨年了該如何調賬
印花稅滯納金,現金流選什么,然后營業外支出,要不要過應交稅費,印花稅,還是直接借營業外支出貸銀行存款
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
印花稅滯納金,分錄要不要過應交稅費,印花稅,還是直接借營業外支出貸銀行存款
你好?營業外支出貸銀行存款