借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整。
麻煩看下我補繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應交稅費-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應交稅費-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個沒問題吧?但是我再報季度報表的時候出現了問題 我自己的報表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細里面印花稅有一個25 營業外支出的金額是0 明細稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報季度報表呢 是都不用填寫嗎
老師好 我發現去年應交稅費教育費附加應該繳納100 滯納金繳納10元 但是去年這110元都計入了應交稅費教育費附加這個科目里 我想調整一下 把應計入營業外支出 滯納金的10元調整出來 應該如何更改賬務呢
老師,請問下去年印花稅我沒有計提,有一筆滯納金9元直接計入主營業務稅金及附加-印花稅,貸銀行存款…今年我想把滯納金調到營業外支出,跨年了該如何調賬
老師,我們去年第二季度附加稅費當時報漏報了,今年第二季度被稅務局通知補交,并交有滯納金,我這邊分錄怎么做,滯納金進入營業外支出對嗎,我賬務處理是這樣的, 借,稅金及附加, 貸,應交稅費,教育費附加及地方教育附加 借,應交稅費,教育費附加及地方教育附加, 營業外支出 貸,銀行存款 老師,你幫我看看以上分錄可以嗎,如果不對話,老師指點一下
請問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調整和稅局申報表一樣的數據。比如印花稅,申報表四年總計繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個數,其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計2721.6元最后有個余額這個余額記入營業外收入嘛?這是以前會計把減半征收的稅款記入營業外收入了,我認為應該出現營業外收入在貸方負數。應該沒有營業外收入。我能不能把營業外收入全部沖掉借本年利潤負數貸營業外收入負數。
調整了一筆借:未分配利潤-100貸:應付工資-100,資產負債表和利潤表不平了,怎么調
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
老師,我們是集團子公司,集團工會組織員工徒步,總公司工會經費并未發放給我們公司,請問老師我們買服裝可以走福利費嗎?用不用繳納個人所得稅。另外借調到我公司人員,工資關系沒在我單位,可以給他們賣服裝嗎?還有內退人員在我單位開支,可以買服裝嗎?謝謝老師。
在深圳市市場監督局上,辦理增資備案。要用個人賬戶還是法人賬戶才能登陸處理的
老師,請問,本月購入羊,也有羊死亡的情況,加上本月有飼料的支出,銷售羊后,月底結轉成本的時候怎么計算該結轉多少成本呢?(養殖場有羊羔羊仔的情況下)
@董孝斌,董老師晚上好,我另一位老板讓我再寫一份合作協議,我生搬硬套了,您幫我看一下行嗎?我發您的郵箱了,謝謝老師
留底的增值稅需要做賬嗎,稅務申報表報了留底
老師,您好,想請教一下,外匯收進來結匯后的人民幣金額是10萬,我的貨款人民幣是9萬,多出來的1萬是不是進匯兌損益呢?這個會錄怎么做呢?
老師是不是打錯字了,是不是借,營業外支出,貸以前年度損益調整
你好,沒有打錯,損益類的科目都用以前年度損益調整來做。
那調不調整是不是都一樣的? 沒有變化
你好,對的,是的,你賬上不會顯示營業外支出。
跨年了,如果沒有跨年的話,借營業外支出,借稅金及附加負數。
好的,那我不做調整了,做匯算清繳時再把9元的營業外支出再單獨列支
可以的可以這么做。
好的,謝謝老師的詳細解答
不用客氣,工作愉快。