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請問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調整和稅局申報表一樣的數據。比如印花稅,申報表四年總計繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個數,其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計2721.6元最后有個余額這個余額記入營業外收入嘛?這是以前會計把減半征收的稅款記入營業外收入了,我認為應該出現營業外收入在貸方負數。應該沒有營業外收入。我能不能把營業外收入全部沖掉借本年利潤負數貸營業外收入負數。

2024-11-10 21:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-10 21:29

調整稅款確保與稅局申報一致是正確的做法。關于營業外收入的處理,通常營業外收入記錄的是企業主營業務之外的收益或費用。如果之前會計將減半征收的稅款錯誤地記入了營業外收入,而實際上這部分應該調整到相關稅金科目,那么你可以通過做賬務調整來糾正這一錯誤。具體操作是:借“本年利潤”(或相應的損益調整科目),貸“營業外收入”,以沖減原來錯誤記錄的營業外收入金額。這樣的處理可以確保財務報表的準確性和合規性。

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調整稅款確保與稅局申報一致是正確的做法。關于營業外收入的處理,通常營業外收入記錄的是企業主營業務之外的收益或費用。如果之前會計將減半征收的稅款錯誤地記入了營業外收入,而實際上這部分應該調整到相關稅金科目,那么你可以通過做賬務調整來糾正這一錯誤。具體操作是:借“本年利潤”(或相應的損益調整科目),貸“營業外收入”,以沖減原來錯誤記錄的營業外收入金額。這樣的處理可以確保財務報表的準確性和合規性。
2024-11-10
您好,以前的會計把稅收減半征收記入營業外收入了,他是把分錄寫在24年了么,
2024-11-10
同學您好,您可以重回之前會計計入營業外收入的分錄,然后減半征收的部分沖減稅金及附加
2024-11-05
您好 貸 其他應付款 貸方紅字 貸 利潤分配-未分配利潤 貸方藍字 這樣寫分錄調整 今年匯算清繳的時候調整 財務報表不需要改動
2021-04-11
你好這個你要把管理費用做到營業外收入嗎?
2021-08-23
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