只在申報表里邊調整,不用做分錄的
老師,我企業所得稅匯算的時候把暫估調增了,也繳納了企業所得稅,這種我應該如何寫分錄
老師,請問我小規模納稅人企業所得稅匯算清繳時我有業務招待費調增和其他項目調增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調賬了是吧?那我的年報還需要改嗎?
老師,匯算清繳納稅調增了業務招待費,相應的應納稅所得額也增加了,就得多交所得稅,我家是小規模納稅人,如何做這個分錄呢?
公司是免稅行業,22年一直未交企業所得稅,做匯算清繳時發現業務招待費需要納稅調增,這種情況我們需要繳納調增這部分的企業所得稅嗎
今年5月份做了2022年所得稅匯算清繳之后,有些項目納稅調增后繳納的所得稅會計分錄怎么寫呢?我們是一家小規模納稅人
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
這匯算清繳申報表已經調整了,可是還得繳納所得稅了,這分錄如何做賬?
還申報了,需要補交所得稅
借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
就這一個分錄就可以嗎老師?因為是小規模納稅人不用多做計提所得稅的其他分錄?
可以使用應交稅費-所得稅科目過度一下
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 就是這個分錄就行嗎老師?
是的,就是這樣寫就行了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!