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老師,匯算清繳納稅調增了業務招待費,相應的應納稅所得額也增加了,就得多交所得稅,我家是小規模納稅人,如何做這個分錄呢?

2023-03-26 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-26 16:37

只在申報表里邊調整,不用做分錄的

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快賬用戶6583 追問 2023-03-26 16:38

這匯算清繳申報表已經調整了,可是還得繳納所得稅了,這分錄如何做賬?

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快賬用戶6583 追問 2023-03-26 16:39

還申報了,需要補交所得稅

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齊紅老師 解答 2023-03-26 16:41

借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款

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快賬用戶6583 追問 2023-03-26 16:43

就這一個分錄就可以嗎老師?因為是小規模納稅人不用多做計提所得稅的其他分錄?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 16:44

可以使用應交稅費-所得稅科目過度一下

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快賬用戶6583 追問 2023-03-26 16:54

借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 就是這個分錄就行嗎老師?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 16:59

是的,就是這樣寫就行了

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快賬用戶6583 追問 2023-03-26 17:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-26 17:01

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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只在申報表里邊調整,不用做分錄的
2023-03-26
你好,匯算清繳,業務招待費部分調增,不需要交稅,就不需要做分錄的
2022-06-02
同學你好,匯算調整是不需要做分錄的;
2021-05-15
借利潤分配未分配利潤貸銀行。
2022-04-12
不需要調賬,年報不用修改。
2022-05-09
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