你好? 1.? ?借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅?; 借? ?應交稅費-應交企業所得稅? 貸銀行存款? 借利潤分配-未分配利潤 貸? ?以前年度損益調整
老師,我企業所得稅匯算的時候把暫估調增了,也繳納了企業所得稅,這種我應該如何寫分錄
老師,我想問一下,我上個月匯算清繳的時候,調增了賬上的暫估款,把暫估款全部進行調增,然后調增以后要交企業所得稅,這個要怎么做賬呢?
老師,匯算清繳納稅調增了業務招待費,相應的應納稅所得額也增加了,就得多交所得稅,我家是小規模納稅人,如何做這個分錄呢?
跨年紅沖暫估分錄怎么做?(企業所得稅匯算清繳時已經調增了暫估的金額)
老師所得稅匯算清繳中我把做的暫估價稅金補繳了這個所得稅,這個暫估價應該如何處理了
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
那應付賬款-暫估這個分錄一直掛著嗎
我暫估的分錄是這種寫的,這個票我已經調增
你好 ; 調整一筆 ;? 借應付賬款-暫估貸應付賬款-某客戶? ? ?
好的,明白了,謝謝老師
?不客氣的。 到時付款后就直接平衡了。? ? ?希望能幫到你 ;滿意請給予評價??