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老師,我企業所得稅匯算的時候把暫估調增了,也繳納了企業所得稅,這種我應該如何寫分錄

2022-03-30 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-30 09:32

你好? 1.? ?借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅?; 借? ?應交稅費-應交企業所得稅? 貸銀行存款? 借利潤分配-未分配利潤 貸? ?以前年度損益調整

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快賬用戶2053 追問 2022-03-30 09:32

那應付賬款-暫估這個分錄一直掛著嗎

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快賬用戶2053 追問 2022-03-30 09:34

我暫估的分錄是這種寫的,這個票我已經調增

我暫估的分錄是這種寫的,這個票我已經調增
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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:38

你好 ; 調整一筆 ;? 借應付賬款-暫估貸應付賬款-某客戶? ? ?

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快賬用戶2053 追問 2022-03-30 09:39

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:44

?不客氣的。 到時付款后就直接平衡了。? ? ?希望能幫到你 ;滿意請給予評價??

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你好? 1.? ?借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅?; 借? ?應交稅費-應交企業所得稅? 貸銀行存款? 借利潤分配-未分配利潤 貸? ?以前年度損益調整
2022-03-30
可按正常流程正常支付
2023-05-10
你好,同學 因為業務是真實的,暫估是合法的,不影響企業注銷的
2024-05-09
您好, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2021-01-04
同學你好 跨年的要看是什么會計準則
2022-06-20
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