可按正常流程正常支付
老師,我企業所得稅匯算的時候把暫估調增了,也繳納了企業所得稅,這種我應該如何寫分錄
小規模企業去年做的暫估成本,現在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發票,這樣我要做納稅填增,把這個所得稅補繳上,那我后面的這個賬務怎么處理?這個暫估成本怎么弄?
老師請問一下2022年做了暫估價,發票這個月才開來,暫估價跟發票價不一樣,所得稅匯算清繳哪個表格中做調增
老師所得稅匯算清繳中我把做的暫估價稅金補繳了這個所得稅,這個暫估價應該如何處理了
老師,我們公司2022年暫估了幾百萬的費用,有100萬左右沒有補發票,因此匯算清繳調增并且補繳所得稅兩萬多,這些費用暫估時分錄為借:管理費用 貸:應付賬款-暫估,這樣的話補繳稅款后如何做分錄調回暫估?
老師,請問公司的2個U頓可以都用法人當經辦人嗎?如果說要用我來當經辦人會有什么風險嗎?
老師,這個金額是24年4個季度預交的實際金額嗎?
老師:去年一筆管理費用在登賬是管理費用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
還是需要發票來沖抵是嗎
不需要獲取發票了,因為已經調增
不需要發票的話,這個暫估價應該如何入憑證了
借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款