不需要調(diào)賬,年報不用修改。
老師,請問我小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時我有業(yè)務(wù)招待費調(diào)增和其他項目調(diào)增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調(diào)賬了是吧?那我的年報還需要改嗎?
老師,22年利潤總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財務(wù)報表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財務(wù)報表嗎?
老師,我會計利潤-288044.63元,匯算清繳產(chǎn)生1049.6元的業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增。稅務(wù)利潤變成了-286995.03元。小企業(yè)會計準(zhǔn)則。請問我匯算清繳前報給稅務(wù)的年度會計報表需不需要撤回修改成調(diào)增后的利潤。
老師,企業(yè)年度匯算清繳時招待費調(diào)增了,不涉及補(bǔ)交企業(yè)企業(yè)所得稅,我上傳的財務(wù)報表和匯算年報的不一樣,需要調(diào)賬嗎
老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費有發(fā)票。現(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
老師,營業(yè)執(zhí)照起始日期是成立的時間嗎
我們是小規(guī)模企業(yè),生產(chǎn)銷售玩具的,有網(wǎng)店。我3月底來這邊上班的。我看24年12月計提了6萬多的工資,在基本銀行賬戶里沒有這筆流水,所以一直沒沖這6萬多計提,一直掛在賬上。今天發(fā)現(xiàn),他是通過網(wǎng)商銀行付的,但是之前都沒有做過網(wǎng)商銀行的賬,這6萬怎么沖掉啊。
23年我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是240萬,納稅評估,我們自查成本應(yīng)該是200萬,這就多入了40萬成本么,然后當(dāng)時也做了補(bǔ)繳,我想問這個賬現(xiàn)在我該怎么做
雇傭臨時工沒簽合同 怎么記賬
請問老師,我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,我公司給被掛靠公司開勞務(wù)費發(fā)票,我這邊工人班組包工頭也有自己的小規(guī)模勞務(wù)公司,我讓他們再開票給我。這樣可行嗎?但是他們問我公司要開發(fā)票交稅的各項費用,這樣合理嗎?
用u盾登錄電子稅務(wù)局,輸入單位密碼后,再選擇人員(比如法人,財務(wù),報稅人員),這里選擇密碼驗證登錄,這里的密碼是在哪里修改,這個密碼是不是個人所得稅app個人登錄的密碼
請問注銷公司需要什么資料呢?
年度匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅怎么做賬?用得到以前年度損益調(diào)整么? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 那么利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配有差額怎么辦? 年末分配的時候按資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表呢?
老師,我同時為5家公司辦稅、開票員,有什么風(fēng)險啊
那就是我年報上的利潤和企業(yè)所得稅匯算的利潤不一樣是吧
是,年報上的利潤和企業(yè)所得稅匯算的應(yīng)納稅所得額不一樣
那我今年做賬的時候需要體現(xiàn)這個調(diào)增的利潤嗎
今年做賬的時候,不需要體現(xiàn)這個調(diào)增的利潤
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!