同學你好,不需要繳納調增這部分的所得稅。
業務招待費這種需要調增的企業所得稅,是在本年底計提企業所得稅,還是次年匯算清繳繳納時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整,最后借:應交稅金 貸:銀行存款
老師 企業所得稅做完匯算清繳 比如本來虧損一萬 但因為業務招待費納稅調增了500 這種情況報完稅之后 公司賬務還需要調賬嗎 如果需要分錄怎么做
老師,22年業務招待費收到的是收據,在當時入賬了,像這種情況在企業所得稅匯算清繳時 業務招待費怎么調整
公司是免稅行業,22年一直未交企業所得稅,做匯算清繳時發現業務招待費需要納稅調增,這種情況我們需要繳納調增這部分的企業所得稅嗎
老師,企業所得稅匯算清繳,有調增,但是調增后依舊是不用繳納企業所得稅的,這樣還需要做調整分錄嗎
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
快帳里銀行流水在哪填
老師好,24年支付了一筆房租 24年10月到25年9月,24年沒取得發票,沒有做攤銷的處理,25年4月發票過來了,那么24年沒攤銷的3個月怎么賬務處理,直接就攤銷做到25年嗎?
個人獨資企業用核定財務報表嗎?
你好老師,減少注冊資本流程是啥
老師,有一筆款需要走賬,有實際合同和對公轉賬,甲方把錢打過來,我們要付出去給他,合同金額是195萬,稅率6個點,那轉出去的錢不能全部轉出,轉出的金額怎么確定呢
老師我們經營范圍是這些,開票的話能不能開 現代服務?服務費?
公司購入二手車,金額11000元,還有必要計入國定資產計提折舊嗎
請問匯算時補交所得稅如何做會計分錄
子公司的負責人兼任集團負責人出差差旅費可以在集團報銷嗎
同學你好,可以在集團報銷。