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老師你好,我們是小規模納稅人增值稅這一塊是屬于免征的,去年12月份確認了1筆無票的銷售收入,今年1月開了稅票,不知道我一下分錄是否正確,請老師指點 分錄為: 借:以前年度損益調整 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業務收入 結轉成本時: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:主營業務成本 貸:庫存商品

2023-03-21 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-21 09:28

您是去年的。收入和成本分錄都沒做嗎?

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快賬用戶3100 追問 2023-03-21 09:29

去年確認無票收入的時候是做了的收入和成本的

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齊紅老師 解答 2023-03-21 09:32

如果都做了,你今年開票。把發票直接貼后面。這樣簡單處理就。這樣簡單處理就行。或者鮮紅蔥原來分錄。然后按發票再做一筆收入分錄,成本的分錄不用處理。

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快賬用戶3100 追問 2023-03-21 09:35

紅沖原來的分錄的話,因為是去年的收入,所以會涉及到用以前年度損益調整,這個時候我就不明白應該如何做分錄了

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齊紅老師 解答 2023-03-21 09:38

借應收負數。貸以前年度損益調整負數。。應交稅費負數。 。借應收賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費。

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快賬用戶3100 追問 2023-03-21 09:42

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-21 09:46

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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您是去年的。收入和成本分錄都沒做嗎?
2023-03-21
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
同學你好,這樣操作的話,需要做企業所得稅的調整分錄,一般情況下,今年開退貨銷售發票的話,不用通過以前年底損益調整處理的,直接沖今年的收入就行了。
2022-05-20
你成本還沒有結轉哦 。? 你第二部只是把你? 貸方的-100結轉到利潤分配去? ? ; 你第三部的以前年度損益調整還需要結轉下就可以了? ?
2022-05-18
你好? ?你們是少暫估了庫存商品 金額? 少了 48萬嗎??
2021-03-04
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