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老師您好!請教您一下。公司是小規模納稅人,用的是小企業會計準則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對方把發票開過來了,實際是14800。我需要做的會計分錄是:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應付賬款15000(紅字),2.借:主營業務成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應付賬款14800,4,借:主營業務成本14800,貸:庫存商品14800。因為是小企業準則,沒有以前年度損益調整,5,借:利潤分配未分配200,貸:主營業務成本200。這樣做對嗎?

2023-03-06 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-06 10:27

你好;? ? 你可以直接 做;:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應付賬款15000(紅字),2.借:主營業務成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應付賬款14800,4,借:主營業務成本14800,貸:庫存商品14800。? ;本年的 2月的 ;直接做 ; 借 庫存商品200貸主營業務成本200? ??

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快賬用戶5101 追問 2023-03-06 10:30

這個是去年的,牽涉到匯算清繳,不能直接做成今年的吧

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:30

你好;? ? 如果是去年的話; 你做; 借庫存商品 200? 貸利潤分配-未分配利潤200 ;其他的分錄(主營業務成本科目 用利潤分配 替代? )

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快賬用戶5101 追問 2023-03-06 10:45

這樣的話,賬上就會有200元的庫存,實際上并沒有,怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:47

你好 ;? 你這個是金額? ? 差異; 數量是不變的? ?

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快賬用戶5101 追問 2023-03-06 10:50

如果我的票據收到后是15000,我就直接做前面是個分錄就是了嗎

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快賬用戶5101 追問 2023-03-06 10:51

前面4個分錄

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:53

?你好;? ?是的? ? 就直接? ?沖暫估即可; 成本都不用沖了? ?

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快賬用戶5101 追問 2023-03-06 11:08

好的 謝謝老師 感謝感謝

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齊紅老師 解答 2023-03-06 11:09

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好;? ? 你可以直接 做;:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應付賬款15000(紅字),2.借:主營業務成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應付賬款14800,4,借:主營業務成本14800,貸:庫存商品14800。? ;本年的 2月的 ;直接做 ; 借 庫存商品200貸主營業務成本200? ??
2023-03-06
你好,最后一個分錄修改一下,主營業務成本結轉到利潤分配本年利潤就可以的,
2023-03-06
您好 請問今年是收到14500的發票嗎
2023-03-06
把主營業務成本結轉到本年利潤,就可以最后本年利潤結轉到未分配利潤。
2021-08-27
你好,學員,是的,沒問題的
2022-06-13
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