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老師您好!請教您一下。我公司是小規模納稅人,執行小企業會計準則。去年年底暫估了一筆設計費8000,,當時的分錄是:借:主營業務成本-暫估8000,貸:應付賬款8000?,F在收到了對方的發票7800。1,借:主營業務成本-暫估8000(紅沖)貸:應付賬款8000(紅沖)2,票到。借:主營業務成本,7800,貸:應付賬款7800。3。借:應付賬款200,貸:利潤分配未分配利潤200,對嗎?

2023-03-06 11:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 11:51

同學你好 今年原分錄負數紅沖然后再做借主營業務成本貸應付賬款 然后 借應付賬款 貸銀行存款 不用做利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8098 追問 2023-03-06 11:52

我還沒有支付款呢

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快賬用戶8098 追問 2023-03-06 11:54

因為是年前暫估的

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齊紅老師 解答 2023-03-06 11:57

那你就付款的時候再做付款的分錄 先掛應付賬款

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快賬用戶8098 追問 2023-03-06 11:59

有200的差異的嘛 這200的差異 的處理

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齊紅老師 解答 2023-03-06 12:00

同學你好 這個不用管 直接在今年做我上面給你說的分錄就可以 200不用做跨年調整

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同學你好 今年原分錄負數紅沖然后再做借主營業務成本貸應付賬款 然后 借應付賬款 貸銀行存款 不用做利潤分配未分配利潤
2023-03-06
你好,你是說9萬多這個發票嗎
2021-09-03
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發票 第一筆 借主營業務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 這筆分錄就不應該寫了啊
2024-07-12
您好,第一個分錄不對,調以前年度損益,要用以前年度損益科目。2,3正確
2021-01-06
你好,最后一個分錄修改一下,主營業務成本結轉到利潤分配本年利潤就可以的,
2023-03-06
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