財(cái)稅2018年80號(hào)公告的,可以抵減要交的城建稅及教育費(fèi)附加。
請(qǐng)問增值稅留抵退稅,假如企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)100萬元: 1、如不退稅的話,可以10%附加扣除,10萬元 2、如果退給留抵退稅100萬元,10%附加扣除還可以在后續(xù)交稅時(shí)陸續(xù)通過報(bào)表填寫再減少10萬元。
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
請(qǐng)問下我司5月已收到留抵退稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加時(shí),附加稅還可以抵扣之前得留底退稅額嗎?
收到期末留底退稅后,下期申報(bào)增值稅只需要繳納增值稅,附加稅可以直接抵扣留底退稅是因?yàn)槭裁矗繛槭裁丛鲋刀惒豢傻挚?/p>
為什么申報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候,有個(gè)留抵退稅本期扣除額數(shù)字,結(jié)果不需要交附加稅,為什么呀
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請(qǐng)問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
退多少就可以抵扣多少嘛?因?yàn)橥说氖墙坏倪M(jìn)項(xiàng),抵的話不應(yīng)該是退的金額*附加稅的比例嘛如退1萬*10%
原理是什么
因?yàn)槟愀郊佣愂前丛鲋刀悂砝U納的,增值稅退,附加稅也可以退的
明白了,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好