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收到期末留底退稅后,下期申報增值稅只需要繳納增值稅,附加稅可以直接抵扣留底退稅是因為什么?為什么增值稅不可抵扣

2022-08-03 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-03 13:44

你好 這個附加稅是另外算的,要按照實際繳納的增值稅計算的,如果有退稅,免稅,是不可以減免的

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快賬用戶1704 追問 2022-08-03 14:18

收到留抵退稅后,下期抵減了附加稅,會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-08-03 14:20

你好,其他問題需要重新提問的,會計學堂是要求“一題一問”的

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你好 這個附加稅是另外算的,要按照實際繳納的增值稅計算的,如果有退稅,免稅,是不可以減免的
2022-08-03
財稅2018年80號公告的,可以抵減要交的城建稅及教育費附加。
2023-03-20
你好,學員,這個是可以的
2022-03-25
你好,你交多少附加稅?計提多少 借稅金及附加貸應交稅費附加稅 這個附加稅的計稅依據等于繳納的增值稅減去增量留底退稅之后的。
2022-08-25
你好, 企業增值稅及附加稅費申報表中,“結轉下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致的原因可能涉及多個方面。 首先,這兩個數據在申報表中的功能和含義是不同的。“結轉下期可用于扣除的留抵退稅額”是指在當前納稅期間,經過扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,這個數額會結轉到下一個納稅期間,作為下期可繼續扣除的留抵退稅額。而主表“期末留抵退稅額”則是反映企業當期增值稅留抵稅額的總額,這個數額是根據企業的實際經營情況和稅務規定計算得出的。 兩者出現不一致的情況,可能由以下原因造成: 1.會計處理和稅務處理之間的差異:在企業的實際經營中,會計處理和稅務處理往往存在差異。例如,會計賬上做了發票處理,但實際上系統里并沒有抵扣,或者情況相反。這種差異可能導致申報表中的“結轉下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致。 2.申報錯誤或會計處理錯誤:如果企業在申報或會計處理過程中出現錯誤,也可能導致兩個數據不一致。例如,公式錄入錯誤、結賬不及時等,都可能導致申報表中的數據不準確。 3.政策變動或調整:隨著國家稅收政策的變動或調整,增值稅留抵退稅的相關規定也可能發生變化。這種政策變動或調整可能導致企業在計算“結轉下期可用于扣除的留抵退稅額”和“期末留抵退稅額”時產生差異。 為了解決這個問題,企業可以采取以下措施: 1.仔細核對申報表和會計賬目,確保數據的準確性。 2.及時關注國家稅收政策的變動或調整,確保按照最新政策進行申報和處理。 3.如果發現數據不一致的情況,及時查明原因并進行調整。如果無法自行解決,可以向稅務機關咨詢或尋求幫助。 總之,企業增值稅及附加稅費申報表中“結轉下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致的情況可能由多種原因造成。企業需要仔細核對數據、關注政策變動并及時調整申報和會計處理方式,以確保數據的準確性和合規性。
2024-05-07
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