你好,你交多少附加稅?計提多少 借稅金及附加貸應交稅費附加稅 這個附加稅的計稅依據等于繳納的增值稅減去增量留底退稅之后的。
增值稅期末留抵扣退稅應該怎么入賬啊?會計分錄怎么寫
實行增值稅留抵退稅后,次月繳納增值稅,抵減的附加稅還需要計提么
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除后,還要交一點稅,那這個附加稅我該怎么做賬呢,
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報的時候附加稅卻又抵扣了,就是主申報表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
收到期末留底退稅后,下期申報增值稅只需要繳納增值稅,附加稅可以直接抵扣留底退稅是因為什么?為什么增值稅不可抵扣
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
老師,檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權責發生制核算賬務,對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務,賬務是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢?
老師,知道,但是留底退稅增值稅后,可以抵扣附加稅的會計分錄
你好,不用做分錄,抵扣了的那一部分沒有繳納,不用做賬務處理。