你好,已匯算清繳明細(xì)表為準(zhǔn)。
老師好!請(qǐng)問每年做得匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的可彌補(bǔ)虧損明損數(shù)據(jù)(圖2紅色數(shù)據(jù))跟資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)(圖1)數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問匯算請(qǐng)教中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里虧損的數(shù)字與賬面上未分配利潤(rùn)不一致應(yīng)該怎么調(diào)整
請(qǐng)問匯算中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不是等于企業(yè)所得稅匯算里面彌補(bǔ)虧損明細(xì)表?
請(qǐng)問老師企業(yè)20年開始成立,23年資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)虧損的數(shù)字為什么和23年企業(yè)所得稅匯算清繳以前年度的虧損明細(xì)數(shù)字不一致呢?之前記得每年匯繳沒有做過(guò)調(diào)增調(diào)減
一個(gè)企業(yè)利潤(rùn)虧損的會(huì)計(jì)上,然后匯算調(diào)增了其他,交了所得稅,那么會(huì)計(jì)報(bào)表的未分配利潤(rùn)依舊是虧的吧和匯算清繳的A106000表企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)是不一致的,這倆者沒有關(guān)系吧
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
賬面上需要調(diào)整嗎
需要調(diào)整賬面上嗎
賬面是實(shí)際發(fā)生。沒有錯(cuò),不調(diào)整。
今年如果沒有虧損彌補(bǔ)上年虧損是按照前五年的合計(jì)來(lái)看虧損還是5.4.3.2.1
你好 是的 是這樣數(shù)的呢對(duì)?