同學(xué)你好 企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)的虧損不一定等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的數(shù)據(jù)
老師好!請問每年做得匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的可彌補(bǔ)虧損明損數(shù)據(jù)(圖2紅色數(shù)據(jù))跟資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(圖1)數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎?謝謝
老師,所得稅匯算彌補(bǔ)虧損明細(xì)中都是正數(shù),沒有虧損,為什么資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)中未分配利潤年初數(shù)和期末數(shù)為負(fù)數(shù)?
老師,請問匯算請教中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里虧損的數(shù)字與賬面上未分配利潤不一致應(yīng)該怎么調(diào)整
請問匯算中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是等于企業(yè)所得稅匯算里面彌補(bǔ)虧損明細(xì)表?
老師,利潤分配交個(gè)稅是按利潤表上面的未分配利潤計(jì)算還是按匯算清繳上的A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的累計(jì)金額計(jì)算的
我們有個(gè)在建的水廠項(xiàng)目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現(xiàn)在還沒驗(yàn)收成功,發(fā)生的費(fèi)用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗(yàn)室里面的設(shè)備,金額超過一千的我是入了資產(chǎn),那其他小的那些雜物我要入到哪個(gè)科目呀
快手收了稅,在個(gè)人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請問老師,無償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個(gè)體,同時(shí)注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個(gè)體嗎
那有哪些原因不等于
匯算表中彌補(bǔ)虧金額=利潤總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減 與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)是不一定相等的 因?yàn)閰R算表中彌補(bǔ)虧金額是稅法的虧損概念,而未分配利潤的期末數(shù)是會(huì)計(jì)虧損的概念,二者核算口徑不同,數(shù)據(jù)是不一致的
那如果沒有納稅調(diào)增或者調(diào)減,是可以合得上?
同學(xué),你好 如果沒有,匯算表中彌補(bǔ)虧金額=利潤總額
如果沒有調(diào)增調(diào)減,彌補(bǔ)虧損是可以等于未分配利潤嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以這么說