你好,正數加負數是負數,這種情況是免征增值稅的?
老師好,請問,公司小規模季報,某一季度增值稅為負數,因為開了紅沖發票,正數稅額<負數稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發票,該季度正數金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數增值稅額 轉入營業外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
小規模納稅人,一季度專票不含稅開具10萬,一個點,但是普票部分因為紅沖了,普票部分價稅都是負數,這個怎么報稅啊,專普票加在一起是沒有超過30萬的
請問紅沖上季度專用增值稅發票代開的個體工商戶本季度開負數發票和正數發票,這個季度的開票額度免稅的正常專票加普票價稅合計金額,是要減去負數開票額計算還是加進去這個額度,來算自己本季度可以開的免稅票額
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發票,當時稅率1%,紅沖發票銷售收入是負數39603.94,稅率是負數396.04,價稅合計4萬,又開具正常發票,因為今年疫情小規模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數我要放哪里呢,應納稅額是不是該是0,不應該退給我這個396.04,
各位老師們,咨詢個問題,一季度正數開票超過了30萬,但是有以前年度的發票負數沖紅,正數加負數是負數,這個普票增值稅免稅的怎么算呀,是免稅呢 還是繳稅
請問定期定額開多少免稅
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
那如果正數加負數是正數,但是沒有超過季度30萬呢,是免稅嗎,假設如果專票是10萬,負數發票是30萬,正數普通發票是45萬,這個怎么交稅呢
你好 如果正數加負數是正數,但是沒有超過季度30萬呢,是免稅。 假設如果專票是10萬,負數發票是30萬,正數普通發票是45萬,這種需要繳納專用發票的增值稅,普通發票免征增值稅