你好,減去負數開票額
老師好,請問,公司小規模季報,某一季度增值稅為負數,因為開了紅沖發票,正數稅額<負數稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發票,該季度正數金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數增值稅額 轉入營業外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
請問紅沖上季度專用增值稅發票代開的個體工商戶本季度開負數發票和正數發票,這個季度的開票額度免稅的正常專票加普票價稅合計金額,是要減去負數開票額計算還是加進去這個額度,來算自己本季度可以開的免稅票額
上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報的印花稅,這種情況印花稅怎么報?是總開票金額減去紅沖金額報,還是只報正數發票的金額?
老師您好,我是個體工商戶,季度9萬以下是免稅的。請問在統計這個季度的開票金額時,要把專票的稅額也算進去嗎?還是只算金額,不算稅。
各位老師們,咨詢個問題,一季度正數開票超過了30萬,但是有以前年度的發票負數沖紅,正數加負數是負數,這個普票增值稅免稅的怎么算呀,是免稅呢 還是繳稅
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
辦公用品發票必須開具明細,有相關的法律法規依據么?
幫酒店洗床單被套的企業招會計,這屬于生活服務類吧,床單被套放機器里洗,結轉成本也沒多少啊,人員工資,水電,設備折舊費,其他好像也沒啥費用
老師,季報表這樣填,可以嗎?謝謝
2024年10月增值稅附加稅 以及印花稅 沒有點六稅普惠 2024年年報都報了 這個2024年的這個賬務怎樣處理呢 以及退回減半的稅 怎樣分錄呢
老師,印花稅萬分之三還有減免嗎
老師,請問個稅是怎么算出來的?急