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老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數,因為開了紅沖發(fā)票,正數稅額<負數稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數增值稅額 轉入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢

2020-09-22 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-22 13:37

同學你好 減免的計入營業(yè)外收入

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快賬用戶5860 追問 2020-09-22 13:39

現(xiàn)在該季度的增值稅是負數,還需要轉營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-22 13:46

同學你好 需要轉到營業(yè)外的哦

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快賬用戶5860 追問 2020-09-22 13:59

直接以負數轉嗎,比如是-1000元,借,應交增值稅(-1000),貸,營業(yè)外收入-稅費減免(-1000),這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:03

同學你好 你的增值稅是負數是借方負數嗎

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快賬用戶5860 追問 2020-09-22 14:11

貸方負數,因為開票正數小于紅沖發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:17

那你應該 借應交稅費 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶5860 追問 2020-09-22 14:20

分錄金額直接是那個負數嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:27

正數的哦,不是負數

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快賬用戶5860 追問 2020-09-22 14:31

那這樣增值稅借方不是憑空多了嗎,為什么是正數呢老師,沒有懂,能請具體講講嗎,或者學堂里有關于這個實務的課程嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:34

按你上面的分錄是 借營業(yè)外支出 貸應交稅增值稅的

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