你好,你們買來是做什么用?自己用的還是銷售的?
老師好,請問2017年預付一家單位勞務費50萬,對方單位已經在稅務注銷了,因為無法開票,給我們一臺設備價值20萬,這臺設備也沒有正規發票。當時入賬是這樣做的,借:固定資產 貸:應付賬款。當時不太了解稅法就沒及時處理,后來在2019年匯算清繳時調增了無票的折舊費。請問老師我這抵賬的設備掛的應付賬款,可以和之前的預付賬款抵消嗎?有無稅務風險呢?這臺設備沒有任何手續。
老師您好!我們公司要買了一臺設備,今年2月份付了五十萬的預付款,對方也開了五十萬的發票,合同約定還要再付一部分的款,對方才發貨,但因為公司資金緊張,這部分款一直未付,請問收到的這個發票可以入賬嗎?
你好,請問我公司2015年購了價值1000萬二手生產電池設備,預付300萬,因為沒給完全部設備款,未開發票給我們。一直籌建,至今因為資金問題要全部轉讓這批設備,請問我是將這些設備以商品入賬還是以固定資產入賬?
第五章固定資產(主觀題)(v1)實務操作題(根據下列業務完成相應計算及賬務處理)A公司為一家生產制造企業,系增值稅一般納稅人,設備適用的增值稅稅率為13%,作為不動產核算的固定資產適用的增值稅稅率為9%。2×19年度,A公司發生的固定資產的交易事項如下:(1)5月30日,A公司出售一臺報廢的設備,取得的殘值收入為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元。處置日,該固定資產的原值為300萬元,已計提折舊200萬元,計提減值60萬元,出售時發生清理費用5萬元。(2)6月30日,A公司從B公司購人一臺需要安裝的生產設備,該設備的安裝由B公司來完成。A公司以銀行存款支付了該設備的購買價款270萬元(不含稅)和安裝費用30萬元(不含稅)。9月30日,該生產設備安裝完成并投入使用。假定該設備的預計凈殘值為0,預計使用壽命為5年,采用年數總和法計提折舊。(3)12月31日,C公司與A公司簽訂一份銷售合同。銷售合同約定,C公司將不再使用的廠房出售給A公司,總價款為3000萬元(不含稅),A公司因資金周轉問題,于當日支付1000萬元的價款,剩余的價款在未來4年內支付,從2×20年起,于每年年末支付50
第五章固定資產(主觀題)(v1)實務操作題(根據下列業務完成相應計算及賬務處理)A公司為一家生產制造企業,系增值稅一般納稅人,設備適用的增值稅稅率為13%,作為不動產核算的固定資產適用的增值稅稅率為9%。2×19年度,A公司發生的固定資產的交易事項如下:(1)5月30日,A公司出售一臺報廢的設備,取得的殘值收入為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元。處置日,該固定資產的原值為300萬元,已計提折舊200萬元,計提減值60萬元,出售時發生清理費用5萬元。(2)6月30日,A公司從B公司購人一臺需要安裝的生產設備,該設備的安裝由B公司來完成。A公司以銀行存款支付了該設備的購買價款270萬元(不含稅)和安裝費用30萬元(不含稅)。9月30日,該生產設備安裝完成并投入使用。假定該設備的預計凈殘值為0,預計使用壽命為5年,采用年數總和法計提折舊。(3)12月31日,C公司與A公司簽訂一份銷售合同。銷售合同約定,C公司將不再使用的廠房出售給A公司,總價款為3000萬元(不含稅),A公司因資金周轉問題,于當日支付1000萬元的價款,剩余的價款在未來4年內支付,從2×20年起,于每年年末支付50
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
之前是準備自己用的,因為資金支撐不了現在準備轉賣給別人,自己沒用過,不過這些設備也是別的公司轉賣給我們公司的。屬于二手設備
沒這個經營范圍 那就做固定資產里面的。
那現在購進1000萬,轉賣680萬,那需要計提嗎?分錄怎么做?
借固定資產貸銀行存款, 借固定資產清理貸固定資產, 借銀行存款貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。