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老師您好!我們公司要買了一臺設備,今年2月份付了五十萬的預付款,對方也開了五十萬的發票,合同約定還要再付一部分的款,對方才發貨,但因為公司資金緊張,這部分款一直未付,請問收到的這個發票可以入賬嗎?

2022-10-08 07:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-08 07:37

你好,學員,可以入賬

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快賬用戶2167 追問 2022-10-08 12:31

那我這種的應該算在途物資,還是應該算在建工程呀?

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齊紅老師 解答 2022-10-08 13:01

你好,應該算在建工程

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你好,學員,可以入賬
2022-10-08
借預付賬款貸銀行存款發票,到了之后你再做固定資產?,F在設備如果已經到了的,你之前的折舊都可以補上的。
2022-07-19
同學你好 這種情況下,關于發票對應的成本金額可以考慮以下幾種處理方式: 首先,需要明確合同中對于這種情況是否有具體約定。如果合同有相關規定,應按照合同執行。 如果合同沒有明確約定,一般來說不建議直接將這部分成本金額簡單地轉到其他項目。因為這樣做可能不符合會計準則和稅務規定。 較為妥當的做法是,與對方進行充分溝通和協商,嘗試就已發生的成本和相關事宜達成一致解決方案??赡艿奶幚矸绞桨ǎ? 雙方共同承擔一部分成本,以體現公平原則。 對已投入的成本進行詳細分析,確定哪些部分確實是不可回收且與該項目直接相關的,對這部分成本進行合理的核銷或減值處理。 至于能否轉到其他項目,需要綜合考慮多方面因素,如其他項目與該設備研發的相關性、成本核算的合理性等。如果沒有充分的依據和合理的關聯,直接轉移可能會引起財務核算的混亂和潛在的合規風險。 例如,如果其他項目與該設備研發在技術、材料等方面有很強的關聯性,且經過詳細的成本分析和評估后,認為可以合理分攤這部分成本,那么可以在符合規定的前提下進行一定程度的轉移。但如果其他項目完全不相關,強行轉移則不合適。
2024-06-17
借庫存商品。40貸銀行存款40萬。 。報廢的時候借營業外支出貸庫存商品
2022-12-12
同學你好! 如果2月或者3月才收到款項的話,和對方協商,讓對方把那張舊的退還給你, 2月或者3月收到重新開,
2025-02-06
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