你好;? ?火車票 寫在8b和10欄次去的?
上個月火車票做了進(jìn)項稅額抵扣,稅款也抵了,這個月發(fā)現(xiàn)火車票打印的不是報銷憑證,麻煩問下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,申報的時候填在哪里?謝謝
請問,鄒老師,火車票抵扣的金額,增值稅申報表上填在哪里?
老師,1、(坐動的火車票計算進(jìn)項抵扣=總額除以(1+9%)*9%)是這樣計算的嗎? 2、增稅申報的時候這個動車票的進(jìn)項填哪里?
老師滴滴打車的稅額可以抵扣,那其他打車的軟件的稅額可以抵扣嗎?還有報增值稅的時候滴滴的這個進(jìn)項稅是不是跟機(jī)票火車票填在同樣的地方
老師您好,我在申報增值稅,但是填表二的時候有兩個火車票可以抵扣進(jìn)項 但是申報的時候系統(tǒng)說有問題,這是怎么回事呢?
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
是第幾張表 是表三么
你好;? ?在增值稅附表二第十欄和8B里面?
老師,找到了,那分?jǐn)?shù)和金額要填么?我就直接填稅額么?
還是金額填951,然后稅額填78
火車票,飛機(jī)票,汽車票都是填一個地方吧
你好;? ?金額和份數(shù)都是一樣的;? ??