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請問,鄒老師,火車票抵扣的金額,增值稅申報表上填在哪里?

2020-11-12 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-12 12:23

你好 先計算出進項稅。 然后填寫在8b和10欄次去

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:30

好的!這月進項大的話,稅控系統服務費已經做賬了,該填入哪里?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:30

你好? ? 你要走抵減嗎? ?? ? ?抵減的話 你是一般納稅人填寫? ? 一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:35

如果這月做賬了,不做申報,等有了應交再做申報,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:35

你好? ? ? ? 也可以的。? ?主要你做賬 做抵減分錄的時候? 要和你申報一致 。 你等著以后抵減也可以的? ?但是最好不跨年? ? ?

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:37

是呢,我現在報表應交稅費余額是含這筆服務費的,可是這筆服務費如果不申報的話,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:37

你好? ? 可以 。你可以暫時不做抵減分錄? 到時以后月份抵減也行(最好不跨年哦? )

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:37

財務報表含這筆服務費

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:38

你好? ? 你做了這筆費用? 是會計入管理費用 月末會轉本年利潤去的? ??

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:42

我做的,借管理費用,貸應交增值稅—減免稅款, 又做了,借應交增值稅—減免稅款,貸應交稅費—未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:46

?你好? 你這個分錄不對哦 。 你上面做的是抵減分錄嗎? ?貸方不是應該先銀行存款 支付 然后在做一筆抵減分錄嗎?

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:49

上面第一個分錄,借方管理費用是紅字

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:49

這樣的話? ? 也不對哦? 。? 應該是 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額? 借管理費用負數。? 你做貸方去了 不對哦? ?

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:51

我做了這筆分錄,我財務報表應交增值稅余額與申報表不一致了,可以嗎?財務報表含這筆服務費,申報表不含這筆服務費

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:52

你好 你分錄都做錯了。 你要改分錄 在去申報表申報 才會一致 。

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:55

這月這筆服務費做賬了,申報的話,只需要在主表23行和附表四填列就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:58

你好? ? ?還有一個減免明細表? ? ?

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快賬用戶8027 追問 2020-11-12 12:59

好的,做了這筆,不申報可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 13:00

?你好? 你可以 做購進的分錄。? 暫時不做抵減 就不做抵減分錄 也不做申報? ? 或者你做抵減分錄? 在做申報留抵 都可以 。 看你自己?

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你好 先計算出進項稅。 然后填寫在8b和10欄次去
2020-11-12
你好 填寫在8b 和10欄次里面去抵扣? ?
2020-11-11
在申報時填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。 同時,第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”反映按規定本期購進旅客運輸服務,所取得的扣稅憑證上注明或按規定計算的金額和稅額,第10欄包括第1欄中按規定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的增值稅專用發票和第4欄中按規定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的其他扣稅憑證。
2024-12-13
同學您好,很高興為您解答 寫到附表2,其他里邊
2021-09-01
同學,你好 納稅人購進國內旅客運輸服務,取得增值稅電子普通發票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據,按規定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料 (二)》第8b欄“其他”中。 同時,還需將進項稅額填入本表第10行“本期用于抵扣的旅客運輸服務”欄。
2023-07-14
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