你好 先計算出進項稅。 然后填寫在8b和10欄次去
請問,鄒老師,火車票抵扣的金額,增值稅申報表上填在哪里?
請教一個問題 。火車票可按照火車票的總額951*9%=78 這個78可抵扣的稅額在申報增值稅的時候,填在哪里呀?
火車票抵扣進項稅額,申報增值稅在哪里填寫
請問火車票進項抵扣金額在稅務局申報表中填寫在哪里
老師,個體戶名下的員工工資一個月兩萬,沒有社保公積金沒有專項扣除,請問這個員工也不用交個人所得稅嗎?
公司剛成立,老板公司名字在boos開通了會員,費用10000元,這個費用能走管理費用嗎?管理費用-開辦費這個明細能用到什么時候,發生業務之前都能使用嗎?
老板微信支付購買款項記什么科目
如果2023年的發票沒有入賬,現在查出來還可以入賬嗎?是普通發票
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
請問股權轉讓問題:公司凈資產250W,未分配利潤130W,實繳120W,其中個人持股90%,公司持股10%,現持股10%的公司轉讓5%股份給一香港公司,請問轉讓價格按多少合適?都需要繳納什么稅?如何計算?
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
好的!這月進項大的話,稅控系統服務費已經做賬了,該填入哪里?
你好? ? 你要走抵減嗎? ?? ? ?抵減的話 你是一般納稅人填寫? ? 一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表
如果這月做賬了,不做申報,等有了應交再做申報,可以嗎?
你好? ? ? ? 也可以的。? ?主要你做賬 做抵減分錄的時候? 要和你申報一致 。 你等著以后抵減也可以的? ?但是最好不跨年? ? ?
是呢,我現在報表應交稅費余額是含這筆服務費的,可是這筆服務費如果不申報的話,可以嗎?
你好? ? 可以 。你可以暫時不做抵減分錄? 到時以后月份抵減也行(最好不跨年哦? )
財務報表含這筆服務費
你好? ? 你做了這筆費用? 是會計入管理費用 月末會轉本年利潤去的? ??
我做的,借管理費用,貸應交增值稅—減免稅款, 又做了,借應交增值稅—減免稅款,貸應交稅費—未交增值稅。
?你好? 你這個分錄不對哦 。 你上面做的是抵減分錄嗎? ?貸方不是應該先銀行存款 支付 然后在做一筆抵減分錄嗎?
上面第一個分錄,借方管理費用是紅字
這樣的話? ? 也不對哦? 。? 應該是 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額? 借管理費用負數。? 你做貸方去了 不對哦? ?
我做了這筆分錄,我財務報表應交增值稅余額與申報表不一致了,可以嗎?財務報表含這筆服務費,申報表不含這筆服務費
你好 你分錄都做錯了。 你要改分錄 在去申報表申報 才會一致 。
這月這筆服務費做賬了,申報的話,只需要在主表23行和附表四填列就行了嗎?
你好? ? ?還有一個減免明細表? ? ?
好的,做了這筆,不申報可以嗎?
?你好? 你可以 做購進的分錄。? 暫時不做抵減 就不做抵減分錄 也不做申報? ? 或者你做抵減分錄? 在做申報留抵 都可以 。 看你自己?