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老師你好,公司是一般納稅人,這個月被稅務稽查有一筆收入需要確認申報,稅額是5萬,這個月留底稅額為0,就得交5萬稅款。下個月會有進項票進來,就產生會留底稅額,怎樣操作5萬挪到下個月申報

2023-03-10 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-10 22:39

稅務局允許你們抵扣進項的嗎

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快賬用戶3146 追問 2023-03-10 22:40

允許抵扣,但是就是有個時間差的問題

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齊紅老師 解答 2023-03-10 22:41

延期繳納 申報了不交稅 以后有留底抵欠

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快賬用戶3146 追問 2023-03-10 22:42

延期繳納是不是需要向稅務局申請

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齊紅老師 解答 2023-03-10 22:44

你好 對是這么做的 而且附加稅需要正常交

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快賬用戶3146 追問 2023-03-10 22:47

先申報不交款,然后找專管員申請延期繳納,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 22:48

你好對的 是的 是的

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快賬用戶3146 追問 2023-03-10 22:50

老師,那你說附加稅正常繳納,以后有留底稅額了,算不算附加稅多繳了?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 23:22

不算 這個本來就不能抵扣

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稅務局允許你們抵扣進項的嗎
2023-03-10
您好 本月銷項稅額10萬,進項稅額15萬,就是有留底5萬 是的 這個5萬是體現在1月申報時的申報表上
2021-12-28
你好!你這18萬是因為什么原因要轉出? 稅務局要求?你現在是問分錄怎么做是嗎還是問什么?
2022-06-02
你好,可以的,以增值稅、所得稅都沒有申報的可以。
2022-04-22
不是的,這個留抵稅額就放在那邊,不能抵小規模的應納稅額,只能抵后期調整一般納稅人時期的進項轉出或銷項才能用
2020-11-24
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