稅務局允許你們抵扣進項的嗎
老師,我單位為生產濕巾一般納稅人,目前有國內銷和國外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問:1、9月內銷稅額15萬元,進項稅額20萬元,產生留抵稅額-5萬元,免抵退稅額5.5萬元,接下來10月初面臨報9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎?2、月初報稅操作流程一是在“生產企業出口退稅操作系統”按向導操作,二是在國家稅務總局天津市電子稅務局進行填寫申報嗎;3、報稅完后,需要準備哪些材料備稅務局查!多謝
我們公司這個月想申請轉為小規模納稅人,但賬上還有進項稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個文件的說法,是不是可以留著抵小規模納稅人申報時的增值稅哦?比如變成小規模后,我本來要交5萬的增值稅,申報時我就可以減去這個留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
老師好,一般納稅人,本月銷項稅額10萬,進項稅額15萬,就是有留底5萬,對嗎?這個5萬是體現在1月申報時的申報表上嗎?謝謝!
老師,就是報增值稅時漏報了1萬5左右的銷項稅額(這個是無票收入產生的稅額),但是我司一直有留抵稅額50多萬,那這個漏報的銷項稅額可以直接在下個月補進去申報嗎
老師你好,公司是一般納稅人,這個月被稅務稽查有一筆收入需要確認申報,稅額是5萬,這個月留底稅額為0,就得交5萬稅款。下個月會有進項票進來,就產生會留底稅額,怎樣操作5萬挪到下個月申報
老師,為什么無法查明的現金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出啊?去年的匯算清繳已經做了。
常規的企業都需要報哪些稅
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
允許抵扣,但是就是有個時間差的問題
延期繳納 申報了不交稅 以后有留底抵欠
延期繳納是不是需要向稅務局申請
你好 對是這么做的 而且附加稅需要正常交
先申報不交款,然后找專管員申請延期繳納,是這個意思嗎?
你好對的 是的 是的
老師,那你說附加稅正常繳納,以后有留底稅額了,算不算附加稅多繳了?
不算 這個本來就不能抵扣