你好,可以的,以增值稅、所得稅都沒有申報(bào)的可以。
我們12月份只有一張海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)是9萬的稅,但是本月銷項(xiàng)稅額只有5萬,申報(bào)增值稅時(shí)多的4萬留到下月抵扣可以嗎?
老師好,一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額15萬,就是有留底5萬,對(duì)嗎?這個(gè)5萬是體現(xiàn)在1月申報(bào)時(shí)的申報(bào)表上嗎?謝謝!
老師,就是報(bào)增值稅時(shí)漏報(bào)了1萬5左右的銷項(xiàng)稅額(這個(gè)是無票收入產(chǎn)生的稅額),但是我司一直有留抵稅額50多萬,那這個(gè)漏報(bào)的銷項(xiàng)稅額可以直接在下個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,本月銷項(xiàng)稅額20萬,增值稅預(yù)繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右,這個(gè)差額13萬的稅款,我進(jìn)項(xiàng)稅額也認(rèn)證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們公司4月買了幾臺(tái)車有30多萬進(jìn)項(xiàng)稅額,但是4月只有5萬左右銷項(xiàng)稅額,但是外賬在申報(bào)的時(shí)候把30多萬進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣勾選了,這個(gè)對(duì)我們后續(xù)有沒有影響呢?
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
就是是從21年5月到現(xiàn)在中間漏了兩三筆銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致的這次1萬5左右的銷項(xiàng)稅,所得稅都是據(jù)實(shí)申報(bào)的
那所得稅你的意思就是加上嗎?你的增值稅和所得稅的需要是一致的。
現(xiàn)在看來就是增值稅和所得稅有差異,所得稅沒有問題,而且也從未繳過所得稅,銷項(xiàng)稅額漏報(bào)的這部分怎么處理呢,且一直都有50多萬的留抵稅額,也不會(huì)繳納增值稅
你好 那你得修改五月份增值稅申報(bào)表 你的增值稅銷售額和所得稅銷售額得是一致的 不管交不交 都需要修改