同學,你好 沒有影響的
老師我問下我們平時進項和銷項是這樣操作的,我們賣車的4s店鋪,然后我們采購車輛50臺當月,我沒有做入庫,是根據每個月銷售多少臺車確認抵扣多少進項的,比如我這個賣了30臺車,銷項24萬左右,然后采購了40多臺車進項抵扣了31臺左右車進項稅,銷項減去進項后是8900元,那我就繳納這個金額就行,我實際采購了40臺抵扣31臺車,剩下9臺車進項沒做入庫也沒做待抵扣進項,直接把這9臺車發票放著下個月銷項多少抵扣多少進項這樣可以嗎
老師,就是報增值稅時漏報了1萬5左右的銷項稅額(這個是無票收入產生的稅額),但是我司一直有留抵稅額50多萬,那這個漏報的銷項稅額可以直接在下個月補進去申報嗎
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發票了,這么做對嗎?
你好老師,我們公司4月開了33萬多銷項稅額,但是當月只有31萬多進項稅額,又要有5萬的需要申請的出口退稅,請問我在報4月的增值稅的時候,應該如何操作呢?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
那我這個月如果進項不夠的話,是不是就要交稅呢?
同學,你好 嗯嗯,是的
但是我4月不是有30萬進項稅額嗎,只有5萬銷項稅額,還剩了25萬進項,不能用于后面月份的嗎?
同學,你好 可以用于后面的稅額抵扣
他5月申報4月的稅費就把我4月的進項全部勾選完了,這樣我4月還剩25萬的進項稅額可以用于后面月份的抵扣嗎?
同學,你好 可以用于后面月份的抵扣
那如果進項大于銷項申報的時候可以不完全勾選嗎
同學,你好 是可以的
通常的話是完全勾選好呢還是不完全勾選好呢
同學,你好 完全勾選好
為什么呢?
同學,你好 可以直接入帳的