生產企業還是外貿的
老師,我一直沒搞明白,留抵退稅這個問題,比如說我有12萬的留抵稅額申請退稅,國家到了5月退還給公司了,哪5月我公司開出15萬的銷項稅額,5月只有2萬的進項稅額,是不是交增值稅15-2萬=13萬呀
請問我在2019年3月(所屬期)申報出口銷售額700多萬元,在所屬期2019年4月對2019年3月(所屬期)有一筆出口銷售額20多萬元做了負數沖減,同時對20多萬元的銷售額做了免稅銷售并作進項稅額轉出,請問3月申報了的附加稅,在4月附加稅會相應的減少嗎
老師:我們公司上個月交了增值稅46萬多,現在這個月有16萬多的進項稅額了,那我們之前交的增值稅什么時候可以申請退回來呢?
你好老師,我們公司4月開了33萬多銷項稅額,但是當月只有31萬多進項稅額,又要有5萬的需要申請的出口退稅,請問我在報4月的增值稅的時候,應該如何操作呢?
老師,請問一下我們公司4月買了幾臺車有30多萬進項稅額,但是4月只有5萬左右銷項稅額,但是外賬在申報的時候把30多萬進項稅額全部抵扣勾選了,這個對我們后續有沒有影響呢?
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
生產企業
你好,你有留底的情況下可以再申請出口退稅。
也就是說,本月我不能申請留抵了?
是的,對的,是這么做的。