您好 本月銷項稅額10萬,進項稅額15萬,就是有留底5萬 是的 這個5萬是體現(xiàn)在1月申報時的申報表上
老師好,一般納稅人,本月銷項稅額10萬,進項稅額15萬,就是有留底5萬,對嗎?這個5萬是體現(xiàn)在1月申報時的申報表上嗎?謝謝!
老師好,一般納稅人,8月銷項稅是10萬,進項稅是12萬,表示這個月不用交增值稅。增值稅申報表中,第11行銷項稅額為10萬,第12行進項稅為12萬,第35行本期應補稅額顯示0,正確嗎?謝謝!
老師你好,公司是一般納稅人,這個月被稅務(wù)稽查有一筆收入需要確認申報,稅額是5萬,這個月留底稅額為0,就得交5萬稅款。下個月會有進項票進來,就產(chǎn)生會留底稅額,怎樣操作5萬挪到下個月申報
一般納稅人,如果這月銷項是5萬,進項是6萬,不勾選認證交5萬的稅,如果勾選6萬,就不交稅是嗎老師?那1萬叫留底是不?
上個月增值稅申報的時候留底金額是41萬,我去申請了出口免抵稅金額是40萬,但是增值稅申報表上還顯示留底進項41萬,這個對嗎?
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優(yōu)惠政策,存在未按會計核算規(guī)定計入當期損益,申報企業(yè)所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發(fā)票也到了,庫存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?
老師小規(guī)模納稅人這個選減征還是免征。