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稅務稽查到2021年收到的異常普通發票,要求調賬,怎么處理?

2023-03-04 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-04 20:54

同學您好,以前是如何處理的

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齊紅老師 解答 2023-03-04 20:55

知道異常原因是什么才能處理的

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 20:56

報表要進行納稅調增,就是不知道要不要做一筆憑證?

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 20:59

以前沒處理過,給我們開票的公司失控了,成了異常戶,就稽查到我們了

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齊紅老師 解答 2023-03-04 21:09

同學您好,是虛開票是吧,找到以前的發票分錄做紅沖就可以了的 一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 21:13

不是虛開,這是員工報銷的發票,問別的單位是報表做納稅調增,不做賬務處理,紅沖的話,已經報銷的錢要向員工要回來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-04 21:17

報銷這種,相當票廢了, 沒票需納稅調整 沒有發票,可以付款清單收據正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調增, 一般不需要調整分錄,只需調納稅申報表

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同學您好,以前是如何處理的
2023-03-04
同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整-所得稅。貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2022-11-17
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2023-10-19
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以的。
2022-08-16
你好,學員,這個發票是不是有問題。不能抵扣
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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