你好,進項金額是 發票上的稅額,合計數是所有發票確認勾選稅額的合計
老師,(購十銷)是不含稅的進項金額和不含稅的銷項金額嗎?
老師,知道稅負是1%,還有銷項發票要開具的含稅金額,怎么計算符合稅負的進項金額呢(含稅)?
請問下,稅局說有以前年份取得得進項增值稅專用發票虛開,叫我企業所得納稅調整,那企業所得調整的稅基是發票的不含稅金額還是含稅金額?
老師,這道題C選項,取得一般納稅人開具的專票,發票上注明的稅額就是進項稅額嗎?就是已經用買價(價稅合計金額)乘以9%的金額了嗎?
老師,請問,買賣合同的印花稅按照銷項進項的含稅金額還是不含稅金額好?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那就是不含稅金額
一般系統是按照這個統計的,是公司收到讓反饋寫說明么
沒有,就是問一下
進項合計金額按照稅額合計數,不是發票上的金額合計數