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之前收到一張普通發票已經入費用,現收到稅務局稽查,說是虛開的要調整企業所得稅,這個怎么做賬怎么調

2022-08-16 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-16 15:42

你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以的。

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快賬用戶2192 追問 2022-08-16 15:43

怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:45

你好,借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶2192 追問 2022-08-16 15:50

之前是直接計入管理費用的

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:50

你好,這個是今年的嗎?如果不是今年的話,按照上面的以前年度損益調整來做。

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快賬用戶2192 追問 2022-08-16 15:52

不是今年的,前面員工報銷

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:53

實際業務就是虛開的嗎?如果是的話,做上面的分錄就可以了,不影響今年的利潤,因為你都已經補交了稅款。

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快賬用戶2192 追問 2022-08-16 15:59

實際業務是真實的,開的預付卡銷售餐飲服務,前年是虧損的不需要繳納稅款

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齊紅老師 解答 2022-08-16 16:00

你好,在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額,然后做賬務處理,借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配,未分配利潤實際有業務的,你在做一個借以前年度損益調整貸應付賬款的。

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你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以的。
2022-08-16
同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整-所得稅。貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2022-11-17
借:營業外支出,貸:*費用,或成本看當時是怎么記的。
2022-09-27
你好 賬上調整不了 因為你已經支付了 只能調整申報表
2021-08-09
你好;? ? ?你要調增處理; 你去寫 《納稅項目調整明細表》第15行“(三)業務招待費支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的業務招待費金額;第2列“稅收金額”填報按照稅法規定允許稅前扣除的業務招待費支出的金額,即:“本行第1列×60%”與當年銷售(營業收入)×5‰的孰小值;第3列“調增金額”為第1-2列金額。 ?
2023-02-22
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