那意思你們實際是買了U盤 實際有業務 只是發票不對 還是說沒有業務直接把賬紅沖了。 那你之前分錄怎么寫的 看怎么紅沖
17年購買一批U盤收到一張普票3600元,稅務局打電話說是虛開的普票,現在做以前年度損益調整,怎么做分錄?
老師,我們公司2019年2月份買兩臺電腦一共是7000元,收到是普通發票,所以全額入的固定資產,我們公司是小規模納稅人,2021年1月份稅務局告訴我們說這張發票是假發票,因為我們公司這兩年都是虧損狀態,所以稅務局直接在2019年度的年報上調整了6796.12元,那現在我還要在調賬嗎?應該怎么調呢?
如果2020年有一張普票沒有入賬,現在2021年才收到,應該如何做會計分錄?計入哪個年度的費用?沖減哪個年度的所得稅?如果計入以前年度損益調整,是不是需要更改2020年申報的財務報表?
收到前年的一張普票,是期間費用類科目,以前一直虧損,現在通過以前年度損益調整的話,會涉及所得稅費用這個科目嗎,會計分錄是怎樣的?
2021年收到一張運費專票,對方被查虛開發票了,專管員讓轉出進項稅并調整2021年和2022年企業所得稅年報。2021年是虧損的,一直有增值稅留抵稅額未交過增值稅,比如運費是100元,進項稅是9元,共109元,應該怎么寫分錄呢? 借:以前年度損益調整 9 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 9 借:以前年度損益調整 100 貸:利潤分配-未分配利潤100 這么做對嗎?但是以前年度損益科目沒有平
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額