借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:*費(fèi)用,或成本看當(dāng)時(shí)是怎么記的。
上星期稅局來(lái)我公司查看18年的幾張運(yùn)輸發(fā)票,這幾張運(yùn)輸發(fā)票和運(yùn)輸合同是駕駛員帶過(guò)來(lái),合同注明打款賬號(hào)的駕駛員的賬號(hào),當(dāng)時(shí)我們就付款給駕駛員了,稅局的說(shuō)這家運(yùn)輸公司開(kāi)的這幾張發(fā)票是虛開(kāi)的,叫我們調(diào)整18年所得稅年報(bào),增減銷售成本,補(bǔ)交稅款和滯納金,然后叫司機(jī)開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的發(fā)票進(jìn)今年的成本,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整的18年的年報(bào)了,稅款也補(bǔ)交了,拉貨師傅到稅務(wù)局代開(kāi)來(lái)的發(fā)票也不知道如何做賬務(wù)處理?老師 ,麻煩看一下
以前年度虛開(kāi)普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補(bǔ)損,不用補(bǔ)所得
請(qǐng)問(wèn)公司收到一張18萬(wàn)材料發(fā)票,對(duì)方是虛開(kāi)發(fā)票,我們款已經(jīng)付了14萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方被稅務(wù)稽查,我公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。但是這個(gè)14萬(wàn)我公司怎么處理呢,追不回來(lái)了,我做到營(yíng)業(yè)外支出了,可以稅前抵扣嗎?
以前年度虛開(kāi)了一張酒店住宿普通發(fā)票后被稅務(wù)稽查怎么調(diào)整呢?款已經(jīng)付了,收不回來(lái),所得稅是虧的,不用彌補(bǔ)
稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)我們公司兩年前收到一張酒店的普通發(fā)票是虛開(kāi),住宿是實(shí)際發(fā)生的,當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),要求我們填寫企業(yè)所得稅申報(bào)調(diào)整,應(yīng)該怎么填
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
這個(gè)不需要調(diào)整以前年度損益嗎
金額小可以簡(jiǎn)化處理。可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益。如果金額比較大,對(duì)報(bào)表決策者形成影響,用以前年度損益調(diào)整。