你好;? 不能哈; 按照你截止2月的數(shù)據(jù)去報的 ; 不是12月的??
老師你好,我現(xiàn)在報的這個季度報的話,我的資產(chǎn)表是照抄12月份的,但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數(shù)填寫,但是他這個系統(tǒng)出來的這個營業(yè)利潤的話,系統(tǒng)出來的下面本月數(shù)也是這樣子,但是本年累計呢,我是跟著照抄,
老師你好,我公司這個月要注銷了,但是我這個財務(wù)報表的話我還沒填寫我是照杪,我12月的財務(wù)報表嗎?那我這個企業(yè)所得年報申報呢數(shù)據(jù)也是跟著照抄嗎?
老師你好,我這個月注銷了,那我1月份的數(shù)據(jù)也交了增值稅,但是數(shù)據(jù)沒出來,我能不能按照12月的數(shù)據(jù)照抄上去利潤表和資產(chǎn)表?
老師你好,我現(xiàn)在申報的這個財務(wù)報表的年報的話,我是不是資產(chǎn)的話是照抄12月的,利潤表的話就是1月份本年累計數(shù)減去我12月的本年累計數(shù)填寫我的本月數(shù)嗎?
老師你好,我這個月的申報的年報呢,我就根據(jù)我2022年12月的利潤表和資產(chǎn)表照抄,那他的這個企業(yè)所得申報表的年度,利潤表的話就搬我12月的數(shù)據(jù)上去了
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
但是我的稅已經(jīng)交完了,但是我有一個留底,我之前都沒有做這個留底的分路,但是這個增值稅表有個留底,那該怎么做?
你好;? ?留底的進(jìn)項稅掛著即可; 就去申請注銷哈 ;? ?
那我的資產(chǎn)表里面要做出這個表嗎?但是我增值稅已經(jīng)交完了,就是他的增值稅主表里面有一個留抵稅就是1845.76,那我這個要做上這個應(yīng)交稅費這里嗎?
你好;? ? ? ?不用做了;? ?不做金額進(jìn)去哈? ?
意思是說我已經(jīng)交完稅了,這里應(yīng)交稅費是零的,但是我的主表里面有一個留抵稅,那個就不管他是嗎?
你好 ; 是的; 已經(jīng)繳納了在做進(jìn)去 了??
主表這里有個留底,是之前留下來的,一直都有留底,其他增值稅我是交完的,那我現(xiàn)在就不管他了,那我就直接的去注銷就可以了
你好;? ? ? ?是的; 不管他即可; 到時直接注銷? ?
老師你好,我去年的利用表是虧損的一23562.19,那我今年的利潤表的是盈利的37115,那我要交多少企業(yè)所得稅?
你好;? ?你符合小微的話; 你彌補后虧損金額? *2.5%計算? ?
老師你好,我是小微企業(yè),意思是說 今年減去年的虧損,然后再乘以2.5%嗎?
你好; 可以的; 可以彌補虧損的哇??
好的,謝謝老師
不客氣,希望能幫到你