你好,年報是的 但是你注銷之前需要把報表期末余額清零。
老師你好,我現在報的這個季度報的話,我的資產表是照抄12月份的,但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數填寫,但是他這個系統出來的這個營業利潤的話,系統出來的下面本月數也是這樣子,但是本年累計呢,我是跟著照抄,
老師你好,這個月申報2021年1月1的到12月31的這個財務報表,那他這里的數據我就按照2012年1月份里面的數據照抄嗎
老師你好,我公司這個月要注銷了,但是我這個財務報表的話我還沒填寫我是照杪,我12月的財務報表嗎?那我這個企業所得年報申報呢數據也是跟著照抄嗎?
老師你好,我現在申報的這個財務報表的年報的話,我是不是資產的話是照抄12月的,利潤表的話就是1月份本年累計數減去我12月的本年累計數填寫我的本月數嗎?
老師你好,我這個月的申報的年報呢,我就根據我2022年12月的利潤表和資產表照抄,那他的這個企業所得申報表的年度,利潤表的話就搬我12月的數據上去了
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規上企業是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業務的錢,客戶欠業務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發票,開具了紅字發票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票,請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅
那意思是說我要重新做下那些賬,把那些報表的余額全部清零再來申報對嗎?
那我的利潤表也有數字資產表也有數字,那我該清理哪一些呢?
好,利潤表的不用清理的,你只清理你的資產負債表的余額就可以了,在這個月可以調整的。
我的增值稅的有個留底,那我的增值稅是為0嗎?
我的增值稅這個月全部交完了,但是我有一個留抵1845.76,他會在我的應交稅費那里負數嗎?-1845.76嗎?
目前今年還沒有新的留底退稅的政策,這個留底如果沒有退稅政策的話,你需要自己轉出來,進項轉出。
意思是說這個1845.76的話,我要做一筆分錄的話怎么做
借管理費用等 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
老師你好,現在的表是這樣子的,那哪些金額要移出都不能留嗎?這些分路我該怎么做?
同學都是些什么科目啊?
我有一個余額沒法給你做。
老師你好,那我要怎樣消掉這個應付賬款?這個108747.52呢?這個數字該怎么做分錄好?
不需要支付的,借應付賬款代用業外收入。
借應付賬款,貸營業外收入。
老師你好,那我的資產表就按照這樣子照抄,那我的利潤表呢是這樣子的哦,那我要交稅嗎?
利潤表還是這個利潤表。
那我資產表照抄利潤表就也照杪這個上去的話,到時候我要交稅嗎?
那我這個資產表和的利潤表填上去照抄,那我就可以注銷對嗎?
你有以前年度虧損嗎?以前年度的虧損可以彌補的?
如果沒有的話,就需要交,如果你不想交的話, 自己想辦法 增加費用,但是你這個費用需要支付出去。
我去年是虧損的
我該做一筆什么分錄比較好?
企業管理費用、辦公費,貸銀行存款或是應付賬款,或是庫存商品。
對了,我這里做完了那個應交稅費,我的稅費交完了,但是我有一個留底稅是1845.88.那這個分路我該怎么做啊?
借管理費用等 貸、應交稅費應交增值稅進項轉出。