利潤表本月和本年累計都是一到12月份
老師你好,我現在報的這個季度報的話,我的資產表是照抄12月份的,但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數填寫,但是他這個系統出來的這個營業利潤的話,系統出來的下面本月數也是這樣子,但是本年累計呢,我是跟著照抄,
老師好 1、申報2021年年報中的資產負債表數據就是2021年12月份的資產負債表的數據嗎? 2、申報2021年年報中的利潤表數據就是2021年第四季度的利潤表中的數據嗎? 3、申報2021年年報中的現金流量表數據就是2021年12月份現金流量表的數據嗎?
老師你好,這個月申報2021年1月1的到12月31的這個財務報表,那他這里的數據我就按照2012年1月份里面的數據照抄嗎
老師你好,我公司這個月要注銷了,但是我這個財務報表的話我還沒填寫我是照杪,我12月的財務報表嗎?那我這個企業所得年報申報呢數據也是跟著照抄嗎?
老師你好,我現在申報的這個財務報表的年報的話,我是不是資產的話是照抄12月的,利潤表的話就是1月份本年累計數減去我12月的本年累計數填寫我的本月數嗎?
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
資產負債表是看12月份兒的。
老師你好,我現在填這個表,那我就照抄2022年12月的利潤表的數據上去了
可以的,可以這么做的。
老師你好,他叫我升到2023年的1月1~12月31 2023年1月1~3月31,這些數據的話,我1月份我不做這些報表,全部零申報可以嗎?
你好,我沒有看懂什么意思,你第四季度怎么申報?
我現在公司要注銷,做了這個清稅注銷申報納稅套餐,他這邊要我申報2023年1月1~2023年3月1號的,2023年1月1~12月31號的財務報表和企業所得稅,那我這些數據我直接全部零申報可不可以,但是財務報表的資產表年初余額有數字的,期末余額0申報利潤表,也是零申報,這樣子可以嗎?
啊,你今年都沒有業務嗎?如果沒有的話可以。
老師你好,是這樣子的,我這個月就交了增值稅交完了,就沒有業務發生了,因為我的工廠已經,兩個月都沒有做了
那你也就是今年有業務了,今年有業務的情況下,你的利潤表應該有金額的,然后你的資產負債表把期末余額都調整成零,你做賬務處理就行了。
那如果我的增值稅里面有一個留抵稅1845.76呢?他應該在應交稅費那里負數一1845.76嗎?
老師,我可以加你嗎?我現在學習會計太多問題學習了
對的,是的應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,或者是應交稅費未交增值稅 有一個借方余額
不好意思,我們不私下跟你們交流的,只能通過學堂的平臺,你們是學堂的學員
老師你好,是的,我是會計學堂的學員為什么這筆賬要做轉出未交增值稅的,他這個也是算到里面去抵扣掉了嗎?就不能退稅是嗎?
你好,今年沒有增值稅增量留底退稅的政策,如果有的話,你們單位符合要求嗎?
我的單位是小微企業,我不知道這個留抵能不能退稅,如果有這個留抵稅的話,我那個應交稅費那里是不是要出現這個1845.76這個數字?是負數,還是應交稅費那里為0,我也注銷了,所以我不知道這個數該不該有余額
你好,那你就做進項轉出,你還有需要處置的囤貨固定資產嗎?沒有的話,把這個做進項轉出了,就不會有余額。
附表二進項轉出其他里面填寫
意思是說把這個數據寫在這個進項稅額轉出額嗎?意思是說把這個轉出去,這樣子增值稅就不會有這數據嗎
你好 對的 是這么做的
那我就是填這個1845.76填在進項稅額轉出額的話,21號和20號上去留抵稅灰色不能填字
主表進項轉出填寫 最后都是0