你好,這個具體的是什么業務的?
老師,請問下去年確認收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現在才發現是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調整科目來沖?
老師去年的時候一個費用應該記在成本科目中,但是記到了管理費用中,今年稅務讓我們做調整,金額有點大。我怎么做調整只是用以前年度損益調整這個科目就可以嗎? 這個不用結轉到未分配利潤中嗎?
請問老師,上年度有費用記錯科目了,就是把營業外支出的費用計入到項目成本中去了,但是本年利潤數是不影響的,那么可以在本年度做分錄調整回來嗎?因為不影響利潤數,所以是不是不用以前年度損益調整這個科目?
通過以前年度損益調整科目對跨年多計提費用進行調整,同時調整應交所得稅,以前年度損益調整科目最終結轉到利潤分配中,這個都是在本年度做的分錄,那就是對于上年的費用稅金利潤做完調整了,為什么還要調整期初未分配利潤?這樣不是重復計入未分配利潤了嗎
去年的費用多做了,不知道會來增值稅專票,到今年才收到費用增值稅發票,這樣的跨年憑證需要怎么調整?需要用以前年度損益科目來調整嗎?上次老師說只把原來的科目沖紅再做個正確的科目,那去年的利潤就不對了
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產 加速折舊的表 我上個月有4個固定資產 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿公司,進貨含稅價36元,含稅售價40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個體工商戶能開對公賬戶嗎?
商標權代理服務費用,今年1月份才來發票,但是去年已經直接入了費用一次做了,也結過賬出了報表
借應交稅費、應交增值稅進項 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,待利潤分配未分配利潤,然后匯算清繳,需要納稅調增。
我們是小企業剛才沒有找到這個以前年度損益調整這個科目
你好,用利潤分配未分配利潤代替。
老師您還是給我一個完整的借貸明細吧?現在的會計說你這個以前年度損益調整沒有調費用
借應交稅費,應交增值稅進項,貸利潤分配,未分配利潤,這個就是完整的。