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去年的費用多做了,不知道會來增值稅專票,到今年才收到費用增值稅發票,這樣的跨年憑證需要怎么調整?需要用以前年度損益科目來調整嗎?上次老師說只把原來的科目沖紅再做個正確的科目,那去年的利潤就不對了

2023-02-17 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-17 11:20

你好,這個具體的是什么業務的?

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快賬用戶3727 追問 2023-02-17 11:21

商標權代理服務費用,今年1月份才來發票,但是去年已經直接入了費用一次做了,也結過賬出了報表

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:22

借應交稅費、應交增值稅進項 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,待利潤分配未分配利潤,然后匯算清繳,需要納稅調增。

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快賬用戶3727 追問 2023-02-17 14:16

我們是小企業剛才沒有找到這個以前年度損益調整這個科目

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齊紅老師 解答 2023-02-17 14:20

你好,用利潤分配未分配利潤代替。

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快賬用戶3727 追問 2023-02-17 14:55

老師您還是給我一個完整的借貸明細吧?現在的會計說你這個以前年度損益調整沒有調費用

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齊紅老師 解答 2023-02-17 14:57

借應交稅費,應交增值稅進項,貸利潤分配,未分配利潤,這個就是完整的。

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你好,這個具體的是什么業務的?
2023-02-17
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-09
增值稅申報: 一般納稅人,銷售退回若開紅字發票,在附列資料(一)對應稅率或征收率欄次填負數;前期未開票收入沖銷,在 “未開具發票” 欄填負數。 小規模納稅人,符合免稅標準,在 “小微企業免稅銷售額” 或 “未達起征點銷售額” 欄填負數;超免稅標準,在 “應征增值稅不含稅銷售額” 欄填負數。 所得稅申報與利潤表:以前年度損益調整不影響本期利潤表,在企業所得稅年度申報表的《納稅調整項目明細表》“收入類調整項目” 的 “其他” 欄填沖減收入金額并備注說明,確保主表營業收入與利潤表相關數據邏輯一致。
2025-04-10
您好,這個是可以的,對
2023-01-05
因為你在這一年調整上一年的成本費用收入,那么影響的就是上一年的那個未分配利潤,所以說最終調整的這個以前年度損益調整科目的金額轉到了利潤分配,未分配利潤相當于影響了之前年度的利潤。
2023-01-31
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