你好;? ?你賬上預交部分是不是忘記做賬了 ; 你檢查下你的做賬分錄? ?
老師你好,我想問下建筑業預交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業增值稅那里填上工程所在地已經預交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師!早上好!想請教一個問題,就是稅控系統維護費,我在入賬時做了個管理費用,然后想等要用這筆稅費時再結轉到應交稅費的,可是后面就沒有開過票,然后年底了,我需要把應交稅費-應交增值稅結轉為零,我現在是不是要把稅控系統維護費結轉到應交稅費-應交增值稅減免稅款?然后再把應交稅費-應交增值稅結轉到應交稅費-未交增值稅?那如果這樣結轉完了,我的應交稅費-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報表上留抵稅額不一致,會相差一個附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅。然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金),老師這筆2筆分錄,是在什么情況下使用的,比如10月的繳納10月稅金嗎?可10月的稅不是11月申報的嗎?
老師您好,新建賬套,生產成本的期初期末數都沒有,本期累計數需要建到里面嗎,影響資產負債表嗎
老師好,老板有兩家小微企業,1號小微企業23年成立,一直沒收入,交著房租,另外一家2號小微企業辦公地和1號是一樣的,2號成立十多年了去年年底有少量收入,現在老板搬家,搬家的費用開票放在2號小微企業可以嗎,有什么風險嗎,交房租的還是1號
老師,年報資產負債表的數跟平時每季可以報的資產負債表電子稅務局可以不一樣是嗎?
老師,如果罰項目班組人員班,扣應付賬款,分錄如何做?
老師,請問我們給兼職人員用企業支付寶發工資需要兼職人員給我們開發票的嗎
個體戶的話,可以只給開戶人每個月發工資嗎?
當月收到一張報銷單,是支付的截圖113元,但是專票需要下個月才到,已提前知道金額100元,進項稅13元。那么當月可以把進項稅13元做到待抵扣進項稅科目嗎?
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廣告公司繳納文化建設費的相關政策和計算方法是什么
你好老師,請問一下一家小規模只做一套賬,發出貨物不能確認收入,但要掛應收賬款,以后好和對方對賬,只有開票以后才能確認收入,才能收到款,要如何進行賬務處理,能寫一下會計分錄嗎?
有做分錄,幫我看看有沒有錯
你好;? ?你去做這筆是什么情況 ; 你這個金額有什么問題嗎??
為什么未交增值稅少了預交的這個金額
是不是不用計提,直接進:己交稅費
直接做繳納,然后結轉,不存在計提