可以的,可以這么做的。
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來(lái)申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過(guò)的了。這樣對(duì)嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報(bào),但是很多都沒(méi)給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個(gè)稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報(bào)過(guò)的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個(gè)月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個(gè)數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個(gè)工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個(gè)稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會(huì)計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個(gè)月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個(gè)人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來(lái)的會(huì)計(jì)說(shuō)要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來(lái),結(jié)果那個(gè)新來(lái)的會(huì)計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時(shí)匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個(gè)稅數(shù)對(duì)不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請(qǐng)問(wèn)老師你會(huì)怎么做?怎么和那邊老板以及會(huì)計(jì)溝通?
為什么每次發(fā)工資登賬時(shí)我總是會(huì)差幾分錢的。像現(xiàn)在按35156.8元計(jì)提工資申報(bào)個(gè)稅,實(shí)發(fā)出去的工資是33290.5元,,但是將實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅116.97+公積金600+社保1149.31=35156.78這個(gè)數(shù)不等于申報(bào)個(gè)稅時(shí)的35156.8,相差2分錢,不知道為什么每次都會(huì)遇到這樣的問(wèn)題的?希望經(jīng)驗(yàn)豐富的老會(huì)計(jì)教下該怎么平賬?怎么避免下個(gè)月又出現(xiàn)類似的問(wèn)題
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司2022年以前賬務(wù)由代賬會(huì)計(jì)做賬,員工每月應(yīng)發(fā)工資20000,但由于效益不好,年度實(shí)發(fā)到手工資為75000代賬會(huì)計(jì)每月計(jì)提5000的工資,個(gè)稅申報(bào)也是安每月5000元申報(bào)的。2023年我們想自己做賬,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,想讓代賬會(huì)計(jì)將應(yīng)計(jì)提工資差額全部計(jì)提在12月份,個(gè)稅申報(bào)也按照員工工資實(shí)發(fā)數(shù)補(bǔ)齊,這樣做可不可以?
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會(huì)計(jì)填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說(shuō)2022年老板的綜合工資超過(guò)12萬(wàn)元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識(shí)是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會(huì)計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬(wàn)多了,但她很顯然說(shuō)與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺(jué)還是有問(wèn)題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請(qǐng)問(wèn)老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
還有個(gè)問(wèn)題,代賬會(huì)計(jì)做賬是這樣的,借:管理費(fèi)用---工資5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)付款5000 借:其他應(yīng)付款5000 貸:銀行存款5000,這個(gè)我要不要讓她調(diào)整過(guò)來(lái)
你好,他通過(guò)這個(gè)其他應(yīng)付款過(guò)渡一下是什么原因,是你們個(gè)人支付的,然后再還錢給個(gè)人。
我問(wèn)她為什么這么做,她的回答是要不應(yīng)付職工薪酬金額太大,會(huì)看出來(lái)公司欠員工這么多工資
那你如果不欠工資的話,也是欠著其他應(yīng)付款的,這個(gè)你就不用他修改了,但是這個(gè)金額需要修改。
我的想法是公司確實(shí)是欠員工工資,那就直接在賬上顯示出來(lái)就好,而轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款金額在,那稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)是不是比掛在應(yīng)付職工薪酬更大呀 金額需要修改我沒(méi)理解是什么意思
對(duì)的,是的,是這么理解的,他不是給你少做了計(jì)題嗎?你讓他給你補(bǔ)計(jì)提上。
還有2021年的也是同樣的少計(jì)提了,我讓她在2022年12月補(bǔ)提到以前年度損溢調(diào)整,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。