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老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數來申報個稅,不管工資發不發,他都按月計提了然后次月申報了。關鍵是我們效益不好,工資經常不按時發,但是每月會計都計提都申報。比如2018年和2019年都是每月計提老板的工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發了老板40000.欠了20000想今年發。如果今年發給老板這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經計提并申報過的了。這樣對嗎? 2.從2018年開始到現在,都是每月按計提數申報,但是很多都沒給老板發。一共累計未發放的48500。如果今年一次性發放了48500就不用在做個稅了是吧,因為都是往年已經申報過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發的工資轉入其他應付款嗎?

2020-08-29 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-29 13:45

同學你好, 1.是的 2.可以的 3.需要的哦

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快賬用戶4011 追問 2020-08-29 13:53

老師,為什么需要轉入其他應付款呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-29 13:56

你計提了就是你們公司的費用了,應該要做發工資分錄,不發掛在其他應付款就行了,或者沖減老板的往來款科目

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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