既然是漏報了,怎么會實繳還少了呢
你好,年末結轉增值稅,怎么做賬務處理?在1月份申報12月的時候,繳納了增值稅:借 應交稅費-未交增值稅 貸 其他應付款-老板
老師請問:1月申報增值稅的時候,有18塊錢的進項稅少報了,實際繳增值稅金額比我賬面多了18元,這個賬務怎么處理啊?
請問:我上個月實繳的增值稅比賬面應交增值稅少繳了12塊錢(有張火車票的12元稅費在申報的時候報漏了),這個月賬務怎么處理呀?分錄怎么做呢?
老師,10月份繳納增值稅的時候系統比賬面計提的增值稅多了0.01,我10月補提了 借:主營業務收入,貸 應交稅費~應交增值稅,結果現在賬面的總收入比增值稅申報表的總收入少0.01,這個怎么調一下?是不是10月補提的這筆分錄不合適
老師您好,請問增值稅票面開成了免稅,申報增值稅的時候按1%稅率換算申報,現在入賬按發票票面稅額入賬,導致實際繳納增值稅比賬本上多,但賬上收入比增值稅申報表上多,這種應該怎么處理呢?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
實際賬面是有進項的12元的,但填申報表的時候漏填了這12元,就導致了賬面銷項里抵減了進項的12元,但申報的時候只填報了銷項金額沒填進項金額,所以實繳比賬面多了12元
老師,我這個情況怎么處理呢?分錄怎么做呢?
不用處理了,下月申報時,加上該火車票金額即可。
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!