學員朋友您好,進項稅大于銷項稅。這種情況不需要進行單獨的賬務處理。
老師,上期有留低稅額,這個月做了賬,有進項,也有銷項,這個月進項沒有認證,那我這個月怎么結轉增值稅呀
老師,這月銷項50000,進項40000,做了待認證稅額3000,問下,這個待認證月末要不要結轉。交增值稅是:50000-40000=10000 如果不結轉,交增值稅50000-40000-3000=7000,這個怎么做分錄
我這個月銷項稅額是10000元,認證的進項稅額有12000,那么結轉增值稅會計分錄怎么做,
月初勾選認證進項稅額,上月底銷項稅額需要結轉嗎?會計分錄怎么做
老師,公司這個月有銷項稅額8256.88,已認證的進項稅額是25263.53,那么這個銷項稅額怎么結轉,最后怎么抵扣的呢,會計分錄是怎么寫的
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
結轉增值稅的會計分錄不需要做嗎
你好,不 要的,這種情況 不要的
那我前期錄入的銷項稅額科目怎么辦,還有應交稅費待認證進項稅額科目,有金額啊
這種情況不需要單獨的賬務處理