同學你好 計入工程施工
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務派遣公司,9月25日發包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同( 發包單位給的樣本)2.所有勞務人員的工資表,銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算,這樣的合同結算是定好每個人多少錢,還是規定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師,我們公司是甲方,我們與乙方簽訂的這個建筑勞務分包合同。我以前沒接觸過這種勞務大清包的模式。請問,我想了解一下,是不是就是我們公司這個項目,所有工地上的工人,都是由乙方公司承包來施工的?我們要跟乙方公司結算工程款,工人的工資由總承包方設立農民工專戶發放?
老師,我們是建筑總承包企業,屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發公司開具工程款發票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業,屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發公司開具工程款發票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農民工發了工資,但是這部分農民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
老師,游樂場人員的工資怎么區分成本啊,那些人的工資做成本,那些做費用,做成本是直接做主營業務成本還是勞務成本啊,勞務成本還是要轉到主營業務成本啊,有必要做勞務成本嗎
老師,游樂場所有人員的工資都可以計入管理費用嗎
老師,公司本位幣是美元,固定資產發票是港幣,支付也是港幣賬戶用港幣支付,請問老師:固定資產入賬及計提折舊是以港幣作為原幣入帳,還是美元入帳?
老師,稅局取得的進項合計金額,是含稅金額嗎
老師通行費發票怎么入賬
計提匯算清繳所得稅分錄怎么寫?
老師,現實生活中,小企業的賬,怎么跟理論的學的不一樣?
麻煩樸老師接上問題回答一下。2024年匯算清繳調減了。25年的跨年的分錄怎么做?
老師就是我們買的材料,人家不開發票,叫走私賬,我這邊是吧錢轉給老板,老板在轉給賣家,還是我這邊通過公司網銀轉給賣家私賬啦,這兩個有什么利弊哦?
你好,老師,多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
為什么要計入工程施工,我想說的是甲方代付的工資跟我公司支付德工資不一樣,中間產生的差額我需要如何處理,因為工人是我們公司的,比如建投發給張三的工資是6000,但是按照我們公司是應該發放5000,中間的1000塊錢就需要工人退回來的,但是考慮到萬一農民工不退回來咋整的情況呢,建投少發了還好說直接補發,那多退部分咋個處理
同學你好 這個計入營業外
因為這個沒有發票的
這個怎么能計入營業外呢,這個是工資啊,是需要申報的,我是想問這種情況如何處理比較好,不是問的賬務處理,
同學你好 工資的話你按月申報就可以 沒有計提的補計提
我只是是可以補提,我的問題是多發的部分,萬一工人不退回來咋個整,有那樣合利的處理方法,能夠平賬,感覺你一開始沒有理解我問的問題
先做往來科目 然后下個月的時候發工資可以沖減