您好,這個是可以放在里邊的,沒事
老師,我2019有個車輛租賃費(fèi)5000,但是發(fā)票是2020年4月才取得的,會計(jì)上做賬通過以前年度損益做的,也轉(zhuǎn)到未分配利潤了。我想問的就是所得稅匯算清繳時候這個5000的費(fèi)用怎么加到2019年的費(fèi)用里面?我之前已經(jīng)上傳了2019年的報表,報表里沒有包含這5000的費(fèi)用。
2021年收到2020年的一張費(fèi)用票 收到票時把費(fèi)用通過銀行賬戶支付了 (1) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款(2)借 利潤分配—未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 問題1. 我的會計(jì)科目做的對嗎? 問題2. 在電子稅務(wù)局里我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報表嗎?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 如果調(diào)整的該如何調(diào)整
2022年的貸款利息已經(jīng)計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是2023年1月才收到發(fā)票,這個發(fā)票可以放到2022年的憑證里嗎?還是怎么做,如果通過以前年度損益科目做,感覺做了沒有任何變化,是用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產(chǎn) 加速折舊的表 我上個月有4個固定資產(chǎn) 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,進(jìn)貨含稅價36元,含稅售價40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應(yīng)商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個體工商戶能開對公賬戶嗎?