第35項“即征即退實際退稅額”,填寫納稅人本期因符合增值稅即征即退優惠政策規定,而實際收到的稅務機關返還的增值稅稅額。“本年累計”,為年度內各月數之和。
老師,請問下增值稅申報表表一里,即征即退申報第7行12例要不要填寫?我們是享受即征即退70%
軟件行業增值稅申報主表第12行的即征即退項目進項稅額怎么填?
增值稅申報表表即征即退項目第35行本月數應該填實際收到稅款月數據還是應該填所屬期數據,我某月申請的退款有好幾個月一起申請的。
老師,企業增值稅實行50%的即征即退,申報時主表第35行“即征即退實際退稅額”填不填數字?
#提問#老師在增值稅申報報表中2023年7月即征即退第14行出現了負數,后期一直就出現在即征即退上期留抵額數據。原因是當時申報時有紅字發票然后就出現了即征即退中的第14行的數據,現在更改,這該調整
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
因為即征即退的返還稅款還沒有申請呢,一般是年底才申請呢,那就是現在不用填數字?
那就是現在不用填數字