1、軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項目按照增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄進行填報。 2、軟件產(chǎn)品進項稅額填列在增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄。增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按規(guī)定稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項目,月度應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進項稅額是21265.84元,申報填寫增值稅主表的時候,第12欄:也就是一般項目進項稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進項稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
軟件行業(yè)增值稅申報主表第12行的即征即退項目進項稅額怎么填?
增值稅申報表:即征即退項目目前停產(chǎn),但是有產(chǎn)生的進項稅額認證部分(主要是銀行手續(xù)費)是填寫在一般項目還是填寫在即征即退項目?
老師,企業(yè)增值稅實行50%的即征即退,申報時主表第35行“即征即退實際退稅額”填不填數(shù)字?
老師您好!我們公司有軟件退稅業(yè)務(wù),2022年我申報時,把即征即退的進項填在一般的進項了,能自己在本月的申報表中把應(yīng)填在即征即退項目進項增加,一般項目進項減少,進行申報嗎
老師,游樂場人員的工資怎么區(qū)分成本啊,那些人的工資做成本,那些做費用,做成本是直接做主營業(yè)務(wù)成本還是勞務(wù)成本啊,勞務(wù)成本還是要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啊,有必要做勞務(wù)成本嗎
老師,游樂場所有人員的工資都可以計入管理費用嗎
老師,公司本位幣是美元,固定資產(chǎn)發(fā)票是港幣,支付也是港幣賬戶用港幣支付,請問老師:固定資產(chǎn)入賬及計提折舊是以港幣作為原幣入帳,還是美元入帳?
老師,稅局取得的進項合計金額,是含稅金額嗎
老師通行費發(fā)票怎么入賬
計提匯算清繳所得稅分錄怎么寫?
老師,現(xiàn)實生活中,小企業(yè)的賬,怎么跟理論的學(xué)的不一樣?
麻煩樸老師接上問題回答一下。2024年匯算清繳調(diào)減了。25年的跨年的分錄怎么做?
老師就是我們買的材料,人家不開發(fā)票,叫走私賬,我這邊是吧錢轉(zhuǎn)給老板,老板在轉(zhuǎn)給賣家,還是我這邊通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給賣家私賬啦,這兩個有什么利弊哦?
你好,老師,多家關(guān)聯(lián)公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
我公司填的是實施人員的差旅進項稅,我不明白是基于什么考慮?
差旅費可以即征即退的嗎
即征即退的進項稅額那塊
這個沒法即征即退的吧 你看我上面寫的