進項轉出14行 這個不對 當月只出現一次就可以 截圖看下
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
在電子稅務局平臺企業所得稅疑點信息提示表這里推送這個信息是什么意思,要重新申報或者更正嗎? 小規模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中:小微企業免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務”+“服務、不動產和無形資產”之和>該企業當年企業所得稅年報A100000表第11行“加:營業外收入”數據。根據財稅〔2008〕151號,直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業按規定取得的出口退稅款),應計入企業當年收入總額。
#提問#老師在增值稅申報報表中2023年7月即征即退第14行出現了負數,后期一直就出現在即征即退上期留抵額數據。原因是當時申報時有紅字發票然后就出現了即征即退中的第14行的數據,現在更改,這該調整
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640;第二筆支付理發師費用3280元,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
會計準則 購入土地印花稅計入無形資產成本嗎
老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
第一個是當時錯的那個月,第二個是第二月后面延續每個月都是這樣
開了紅字發票是銷售方開的,還是你們自己開出去?
銷售方開的
你好,進項轉出怎么能是一個負數?別人開了負數發票,你在附表2里面進項轉出應該是正數才對呀。
去更正、修改申報表。
老師這是我不時填的附表2
你好,這個就是你填寫的附表2的然后在主表進項轉出里面填寫進項轉出。
是的,當時附表2是這么填的,到主表上就成了進項稅轉出,自動跳上去的,我當時沒改,直接保存了
是的,當時附表2是這么填的,到主表上就成了即征即退進項稅轉出,自動跳上去的,我當時沒改,直接保存了
那你更正吧他出來的有問題呀。
老師它這個更正需要把當月往后幾個月都需要更正,當月我知曉怎么更正,往后起第二個月怎么更正
第二個月打開保存申報就行。
以后的每個月都是打開保存一下就可以。
就是當月多繳491.44元,這個怎么退回的
看一下它會自動留底的吧。
老師你說的自動留底是哪一行,是25行嗎?
在20行的期末留底里面。
修改當月是不是還得要修改填寫個期末留底稅額
期末留底稅額現在是0
你好,你修改前面的數據,期末留底,它自動出來。
沒有,他還是顯示的是0
截圖你修改的數據我看下 改正之后的