同學(xué)你好, 要的,你們有享受就要按比例填寫
老師,請問下增值稅申報表表一里,即征即退申報第7行12例要不要填寫?我們是享受即征即退70%
請問老師,享受即征即退的企業(yè),怎樣填寫納稅申報表,需要填寫附表四嗎 怎樣填寫?
您好 老師 我們只有即征即退項目 現(xiàn)在增值稅申報表鐘的進項稅額是不是手動填寫在即征即退里面?
老師您好,我們是軟件增值稅即征即退,請問這個申報表怎么填寫啊?
您好,我是賣電子產(chǎn)品的,我們2023年7月收到即征即退稅款4200增值稅報表是不是要填附表4即征即退加計抵減那行呢?
業(yè)務(wù)宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產(chǎn)土地稅除了享受小微企業(yè)減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉(zhuǎn)給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規(guī),貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業(yè)財務(wù)報告里有現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調(diào)整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規(guī)模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權(quán)益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應(yīng)收股利,一定沒有應(yīng)收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
怎么計算?是按銷售額的*70%填寫嗎?
嗯, 這樣填寫就行了
老師,是按含稅價*70%嗎?那最后一項第14欄,扣除后(銷項(應(yīng)納稅額)也是要手動填寫的嗎?這個是本月總的銷項稅的-可以退的70%銷項稅額對嗎?
對的,就是這樣計算的
我感覺有點不對,是不是我沒說明白?老師你再幫我確認(rèn)下,我們是污水處理公司,我們即增即退享受70%優(yōu)惠,這月我銷售100萬,銷項稅額為6萬,那申報表一第7列第14欄的“扣除項目本期實際扣除金額”是填寫“銷售額*70%”金額(30%的銷售額)?
同學(xué)你好, 對,你可以問問你們12366,可以即征即退的就是增值稅金額的70%
好的,那我問問12366謝謝老師
即征即退的就是增值稅金額的70%
老師麻煩你幫看下,我填的表,如果按你說的那樣填,我的主表即征即退銷項數(shù)據(jù)就不對了。
但是我這樣填怎么我的進項稅額就沒辦法抵扣了,我們都是污水處理沒有其他銷售,都享受即征即退優(yōu)惠,那我的進項稅額怎么才能用掉?(這是建設(shè)期收的發(fā)票留底稅額)
如果享受即征即退70%的增值稅,應(yīng)將即征即退項目的所有銷售額、稅額全部填寫在“即征即退”列下。
是這個填的,如上圖,但是我前面的進項就沒法用了嗎?還是那里出了問題?不然我的進項就沒法用掉了呀,我們也沒有一般項目銷售。
進項對應(yīng)的即征即退的你轉(zhuǎn)出
意思不可以用之前的抵扣了?轉(zhuǎn)出進成本費用?
對的,即征即退的不抵扣
我電打話給當(dāng)?shù)囟悇?wù)解決了,請問下我們污水收入不繳納印花稅,那購進的藥劑費需要繳納印花稅嗎?
那這個也是不繳納的