您好,開錯票紅沖了嗎?
您好,老師,我公司之前預繳增值稅并填報了表4,但是沒有抵減完,上個月因為沖紅沒有填表4,這個月填報表4時顯示期初余額是0,但實際還沒有抵減完,怎么處理,求解。
老師,我們公司截止目前增值稅還有3萬多的留抵稅額,是因為之前有一個月開錯票但是沒有多余發票紅沖導致的,如果本月還沒有抵扣完,后面該怎么處理
比如一月份的發票聯我已經全部入了成本,但是1月份有些發票我還沒全部進行認證抵扣。導致我的財務軟件里的應交稅費增值稅和增值稅抵扣平臺的金額不一致,我該怎么處理呢,因為稅務局提醒我們不要有滯留票。
老師,我公司12月開的十多萬的發票,到1月份對方發現開票信息有誤,在1月時已將十多萬的發票沖紅處理,但因為其他原因導致一直沒得補開這開錯的十多萬發票,現在4月了需要申報增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發票,這個要怎么申報增值稅?(開錯的發票是增值稅普通發票,我們屬于小規模納稅人)
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,1月份開了一張發票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發票,但是之前已抵扣的進項稅額發票跟現在的進項稅發票金額是不一樣的,我把已抵扣發票的成本紅沖了,我現在想把之前抵扣的發票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時是按照2個點去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發票出去才能把這個留抵稅抵扣完呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
紅沖了,具體是這樣:9月錯把單價開高了,同時就把正確的開出來了,但是9月電子余票不夠紅沖錯誤發票了。10月把錯的紅沖完就導致了當月銷售額為負數,申報表自動帶出來期末留抵稅額有8萬多,11月申報時銷項稅額又抵了5萬多,導致現在還有3萬多留抵
因為10月有8萬多留抵,所以10月11月都沒有認證新的進項票,目前就是留抵還有3萬多,系統里還有8萬多的進項沒認證,而本月銷項稅額只有3萬多
那你就這樣3萬多放在那里,繼續留底
現在怎么處理最合適
繼續留底啊這個是
那系統里的還認證嗎?這個月有5萬多銷項,但是系統里還有進項8萬多,具體怎么操作
說錯了,這個月有3萬多銷項
你不是認證完之后有3萬多留底進項嗎,怎么又有銷項了??
銷項是23年1月開的,而且22年10月11月都有銷項,被8萬多留抵抵完了,也有進項,都在系統沒認證。
那你現在是啥情況?不是進項多了3萬,啊!?
現在就是本月有留抵3萬多,銷項稅額3萬多,系統為認證進項8萬多
系統是啥?現在不是要3萬銷項對應進項嗎?
就是增值稅發票綜合服務平臺里還有開進來沒認證的進項票8萬多,現在是有3萬多的銷項對應3萬多的留抵,你的意思就是系統里還是不勾選,先把留抵的抵完是嗎?這樣也可以避免退稅這些問題
對啊,那些不勾選就行了唄