你好,包工包料的合同是1%的,他給你開的材料發票,一般納稅人是13%。那這個材料到底是你們單位購買的還是對方?
老師,我想問一下,一個公司可以同時選擇簡易計稅和一般計稅嗎?我們是建筑勞務公司,之前是小規模現在升為一般納稅人。我們接的包工包料工程,合同是分開簽的,勞務是勞務合同,材料是材料合同。那申報的時候該怎么辦
老師,我們防水公司跟建筑公司簽訂防水承包合同,是包工包料,因為我們是小規模納稅人不可以抵扣,建筑方說把防水的材料發票直接開給他們,款項也由他們直接支付,這樣我們是不是還要跟建筑公司重新簽訂一份他們直接采購材料的補充合同就可以了,要是建筑公司不愿意再跟我們簽一份協議,是不是不能把材料的發票直接開給建筑公司,假如,材料發票直接開給建筑公司,我們公司是不是可以開成勞務費的發票?
我公司是生產型企業,一般納稅人,但公司有建筑資質,現簽訂一個工程施工合同,里面包含工費和材料,想咨詢一下,現在我公司給對方開票時,是按照多少的稅率開票?能不能全額按照9個點開票
如果和工程施工公司(小規模)簽訂包工包料的合同,對方提供的材料費的發票,稅率應該是多少?他購買材料時可以直接對我司開票(我司是一般納稅人)
老師,我們是被掛靠方,三大主材我們采購,其他的掛靠方采購,我們可以和對方簽訂包工包料合同,然后掛靠方直接用他們自己的公司給我們開9%的工程款發票,就不再分人工材料和機械了,這樣行嗎
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
他們包工包料,應該是他們購買嗎
你好,包工包料的應該是你們提供主要材料。
他是小規模,他算出的材料不含稅是120000,那我跟他簽合同時的含稅價格是多少?是按13%的稅嗎
我們包出去的,我們怎么提供材料呢
對的,是的13%的稅率。他不用銷售給你的供應商,直接開給甲方就可以的。
沒明白啥意思
一般納稅人,他的稅率是13%的 稅額就等于12萬乘以13%,那加稅合計就等于不含稅的加上稅額就是了。
對方給你提供材料的,按照上面的來算。
我跟他簽訂的合同,材料部分如果是他對我開票,那他是不是只能開1%的稅率
乙方是包工包為,首先是材料銷售方對乙方開票還是材料銷售方對甲方開票?
對方是一般納稅人13%的稅率。
這個只有小規模才可以開1%啊。
業務內容:甲方將工程包給乙方,乙方(小規模)包工包料。乙方向材料商C(小規模或一般納稅人)購買材料。 1,材料的發票問題:應該是C對甲方開票,還是C對乙方開票,然后乙方對甲方開票?
對的,是的,是這么做的。
沒明白 ,到底怎么開票?
你好,c公司開給乙開的是材料的13%, 然后乙方開給甲方是1%的包工包料工程的
乙方報價(材料100000、人工60000,都是不含稅),那甲方對乙方的合同中如果約定的是含稅價格,這個是按A(100000*1.13/60000*1.03)還是B(100000*1.03/60000*1.03),還是C(100000*1.01/60000*1.01),A/B//C哪種價格簽訂
100000*1.01加60000*1.01) 你好,按照這個來的。
里面為什么要/60000 這個人工費,為什么不是加上。